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DDS Consult GmbHBietigheim-BissingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz zum 31. Dezember 2010der DDS Consult GmbH, Bietigheim-BissingenAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2010der DDS Consult GmbH, Bietigheim-Bissingen A. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), erstellt. Die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden im Berichtsjahr erstmals angewendet. Soweit sich durch das BilMoG Änderungen bei Ansatz und Bewertung von Bilanzposten ergeben haben, wurden die Vorjahresbeträge gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst. Wesentliche Auswirkungen aus der Anwendung des BilMoG ergaben sich nicht. Ergänzend dazu waren die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Bestimmungen der § 242 ff HGB sowie der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften gem. § 264 ff HGB berücksichtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. B. Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodeDas Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach der linearen Methode (in Vorjahren zum Teil degressiv). Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt. Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, bzw. bis zu einem Wert von EUR 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. zum Barwert angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet und werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Latente Steuern Die Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung würde vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht werden. Ausschüttungsgesperrte Beträge i. S. des § 268 Abs. 8 HGB liegen nicht vor. C. Erläuterungen zur BilanzAnlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage 4 und ist Bestandteil des Anhangs. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Es bestanden Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00. In den Forderungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von insgesamt EUR 9.012,55 (i.V. 11.699,77) enthalten. Bilanzgewinn Der Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2010 entwickelt sich wie folgt:
Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalkosten und die Erstellung des Jahresabschlusses. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr. Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalt an den gelieferten Gegenständen. Es bestanden am Bilanzstichtag sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 4.220,79 darin enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 2.695,11. D. Sonstige AngabenGeschäftsführer der Gesellschaft ist
Die Geschäftsführerin schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
Juli 2011 Gez. Dr. Dagmar Steinmetz Feststellung des Jahresabschlusses:Der Jahresabschluss wurde am 22. Juli 2011 festgestellt. |
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