SCNet UG
(haftungsbeschränkt)
Pliezhausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
20.712,52 |
23.206,35 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
20.712,52 |
23.206,35 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
20.712,52 |
23.206,35 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
19.448,96 |
19.183,05 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.684,96 |
12.560,58 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
9.304,56 |
12.560,58 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
380,40 |
0,00 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
9.764,00 |
6.622,47 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
748,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
40.161,48 |
43.138,18 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
5.224,10 |
24.289,86 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
7.572,47 |
2.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
7.572,47 |
2.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
0,00 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
2.348,37 |
-22.289,86 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
35.123,35 |
19.904,33 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
8.599,01 |
660,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.210,37 |
16.514,36 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
17.313,97 |
2.729,97 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
-185,97 |
-1.056,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
40.161,48 |
43.138,18 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
170.330,83 |
206.493,56 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
4.336,08 |
7.627,88 |
| 5.
Materialaufwand |
-77.299,35 |
-73.673,06 |
| 6.
Personalaufwand |
-71.513,48 |
-85.606,55 |
| 7.
Abschreibungen |
-4.432,33 |
-2.434,04 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-15.614,55 |
-24.428,41 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
-25,52 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-4.366,30 |
-13.130,02 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-1.556,88 |
-876,55 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-261,73 |
-771,42 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-2.435,81 |
-2.702,80 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-6.993,83 |
-6.947,62 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-7,50 |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
5.799,70 |
27.953,86 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-8.027,07 |
-5.543,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
-121,00 |
-121,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
2.348,37 |
-22.289,86 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SCNet Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetztes
beachtet. Nach in den §§ 264 ff. HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlage vermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die
planmäßige, lineare Abschreibung vermindert.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, bis
zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens,
mit einem Wert über Euro 150,00, bis zu einem Wert von
Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs im Sammelposten
aktiviert und werden planmäßig auf 5 Jahre
abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet. Rückstellungen für
Steuern wurden keine gebildet. Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt: Geschäftsführerin:
Christiane Voß, Blenklensäckerweg 6/1, 72124
Pliezhausen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Christiane Voß: Euro 16717,39 (Vorjahr 0,00)
Der Alleingesellschafter erklärt gegenüber den
anderen Gläubigern den qualifizierten
Rangrücktritt, so dass eine Überschuldung nicht
vorliegt.
Pliezhausen, den 28.03.2011
Christiane Voß
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