Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 12578
Vorher
Glaskunst Kranich GmbH
Eingetragen
17.9.2013
Branche
GlasergewerbeHerstellung von Flaschen und anderen Behältnissen aus GlasVeredlung und Bearbeitung von Flachglas
Gegenstand
Glas- und Stahlbau, Fassadenbau, Kunst am Bau, Sonder- und Spezialanfertigungen, Glaskuppeln, Glasgeländer, Brandschutzverglasungen, Sandstrahlungen, Glaslaminierungen, Bleiund Tiffanyverglasungen, Projektmanagement und Design

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Volker Kranich
seit 17.9.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Volker Kranich
63897 Miltenberg, Steinigweg 15-17
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kranich Design GmbH

Miltenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 14.588,00 24.087,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 14.586,00 24.085,00
B. Umlaufvermögen 2.098.220,35 3.476.188,08
I. Vorräte 529.365,98 2.124.051,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.567.583,05 1.328.946,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.271,32 23.190,82
Aktiva 2.112.808,35 3.500.275,08

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 289.049,91 231.785,65
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 206.785,65  
III. Jahresüberschuss 57.264,26  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   206.785,65
davon Gewinn-/Verlustvortrag   -71.110,49
B. Rückstellungen 36.896,12 21.532,06
C. Verbindlichkeiten 1.786.862,32 3.246.957,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.460.897,56 2.921.600,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 325.964,76 325.356,52
Passiva 2.112.808,35 3.500.275,08

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss sowie zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Herstellungskosten umfassen alle direkt zuordenbaren Kosten. Nicht aktiviert wurden Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung.

Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear und/oder degressiv (sofern die degressive Abschreibung dem tatsächlichen Nutzungsverlauf ent spricht) abgeschrieben.
Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung waren nicht zu berücksichtigen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden bis zu einem Wert von 800 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegen den Wert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwert berichtigung angemessen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von dem Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.567.583,05 Euro (Vorjahr: 1.328.946,01 Euro) haben insgesamt 1.517.514,68 Euro (Vorjahr: 1.279.430,72 Euro) eine Rest laufzeit von mehr als einem Jahr. Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 206.785,65 Euro enthalten (§ 268 Abs. 1 S. 2 HGB).

IV. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
- Forderungen gegen Gesellschafter 1.279.345,65 Euro (Vorjahr: 1.279.430,72 Euro)

V. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
Volker Kranich Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 3 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 3).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Miltenberg, 06.06.2023,

gez. Volker Kranich


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2023 festgestellt.

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