Steku Gastro GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 245987
Eingetragen
15.2.2005
Branche
Imbissstuben u. Ä.Betrieb von Verkehrswegen für StraßenfahrzeugePersonenbeförderung im Linienverkehr auf der Straße
Gegenstand
der Betrieb der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald (gelegen im Sindelfinger Wald)

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Steku Gastro GmbH

Sindelfingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

  Geschäftsjahr
Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Anlagewerte 15.804,00 1.502,00
II. Sachanlagen 46.274,00 58.169,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte 109.877,36 108.710,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 193.753,41 185.006,15
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 408.940,54 322.668,46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 9.603,00 5.437,00
  784.252,31 681.493,40
PASSIVA    
  Geschäftsjahr
Vorjahr
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 132.029,30 22.871,17
III. Jahresüberschuss 149.547,65 109.158,13
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL 0,00 150.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN 135.531,73 172.798,48
D. VERBINDLICHKEITEN 342.143,63 201.665,62
  784.252,31 681.493,40

Anhang

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB und insbesondere der
§§ 264 bis 335 HGB aufgestellt worden.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit haben wir die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanzierungsmethoden

Wir haben die Vermögensgegenstände zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Schulden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Etwaige Wahlrechte im Bilanzansatz wurden durchgängig nach steuerlichen Grundsätzen entschieden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte, planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen wurden linear vorgenommen.

Diejenigen Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Nettoanschaffungskosten € 410,00 nicht überstiegen, wurden im Berichtsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind unbefristet angelegt.

Rückstellungen wurden pflichtgemäß für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Sonstige Pflichtangaben

Mitzugehörigkeitsvermerke

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz in Höhe von € 193.753,41;

davon aus Steuern mit € 92,20

davon gegenüber Gesellschaftern mit € 30.920,26.

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz in Höhe von € 162.620,49;

davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 2.511,53

davon aus Steuern € 38.743,89.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von
€ 254.209,36.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag aus Leasingverträgen.

Angaben zur Personalentwicklung

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 63 Mitarbeiter.

Angaben zur Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte durch Herrn Stefan Kunzi geführt.

 

Sindelfingen, im Juni 2008

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