Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 18816
Eingetragen
20.7.1992
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von bestückten Leiterplatten
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Schildern und Kennzeichnungssystemen jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Axinja Hecht-Borgmann
seit 15.1.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

digiplate GmbH

Haan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 472,49 691,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 471,49 690,49
B. Umlaufvermögen 23.283,90 22.797,07
I. Vorräte 1.866,10 1.053,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.322,06 17.591,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 95,74 4.151,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 233,59 179,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.989,98 23.668,53

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.937,46 19.273,72
I. gezeichnetes Kapital 25.600,02 25.600,02
II. Verlustvortrag 6.326,30 9.882,83
III. Jahresfehlbetrag 6.336,26 -3.556,53
B. Rückstellungen 155,00 1.120,00
C. Verbindlichkeiten 10.897,52 3.274,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.897,52 3.274,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.989,98 23.668,53

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der digiplate GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Ab 2010 besteht ein Wahlrecht, die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR netto oder die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR netto anzuwenden. Im Berichtsjahr wurde die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter gewählt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 10.897,52 (Vorjahr: Euro 3.274,81).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Bewertungseinheiten

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanz 2010 wurde ein Verlustvortrag von Euro 6.326,30 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Axinja Hecht geführt.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

30.05.2011
gez. Axinja Hech
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2011 festgestellt.

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