Wergen und Partner GmbHLiquidiert

50823 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 20502
Eingetragen
18.7.1990
Branche
Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
Nach Berichtigung: technische Begutachtungen, technischwirtschaftliche Begutachtungen für Fahrzeuge, Maschinen, und Geräte, technische Unfallursachenermittlungen, Erstellung von entsprechenden Expertisen und Prüfberichten, technische Versuche an und mit Kraftfahrzeugen sowie das Kfz-Techniker-Handwerk und die Aus- und Weiterbildung für die Bereiche Kfz-Technik und Gutachterwesen. Weiterhin übernimmt die Gesellschaft die Verwaltung von Haus- und Wohnungseigentum, Vermietungen, technische Verwaltungen und Immobilien-Betreuung. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die eine Genehmigung nach § 34 c GewO erfordern.

Historie

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Management

NameRolle
Barbara Wergen
seit 8.10.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wergen und Partner GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.746,00 27.940,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 309,00
II. Sachanlagen 10.746,00 27.631,63
B. Umlaufvermögen 122.334,89 42.558,18
I. Vorräte 4.000,00 4.620,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.583,37 33.887,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.751,52 4.050,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.818,03 2.046,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.880,74 91.365,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.779,66 163.910,94

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 141.365,79 169.043,69
III. Jahresüberschuss 78.485,05 27.677,90
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.880,74 91.365,79
B. Rückstellungen 9.096,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 138.683,66 161.610,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.985,57 33.334,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.779,66 163.910,94

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wergen & Partner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Keine.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 25.985,57 (Vorjahr: Euro 33.334,12).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 110.834,21 (Vorjahr: Euro 107.606,03).

Feststellung des Jahresabschlusses

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
110.834,21


Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2011 festgestellt.

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