Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 763683
Vorher
DEKRA Digital GmbH
Eingetragen
22.1.2018
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: 1) Entwicklung und Vertrieb von Dienstleistungen mit Bezug zur beruflichen Erst-, Fort- und Weiterbildung, zur betrieblichen Personalentwicklung und des inner- und überbetrieblichen Wissensmanagements; 2) Erforschung, Entwicklung und Umsetzung von digitalen und hybriden Ausund Weiterbildungskonzepten einschließlich des Fernunterrichts unter Einschluss der Entwicklung und des Verlags von Lehr- und Lernmaterialien in unterschiedlichen Medienformaten; 3) Entwicklung von Software und Trainingsund Lerntechnologien und deren Vertrieb; 4) Förderung der Aus- und Fortbildung von Betriebsangehörigen aller Wirtschaftszweige; 5) Erbringung von Service- und Beratungsdienstleistungen in der Medienerstellung (inklusive Websites, Applikationen) einschließlich dazugehörender Marketingmaßnahmen; 6) Kreation und Ideenfindung für digitale Medien und analoge Medien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Diotima Neuner-Jehle
seit 13.6.2025
Prokura
Katrin Haupt
seit 13.6.2025
Geschäftsführer
Christian Köhn
seit 19.7.2022
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
DEKRA Akademie GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEKRA Digital GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

182.757,80

387.817,18

182.757,80

387.817,18

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.452,19

97.1574,48

192.209,99

484.971,66

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Unfertige Leistungen

23.377,00

327.183,09

Fertige Erzeugnisse

41.159,66

0,00

64.536,66

327.183,09

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.560.589,16

1.152.225,68

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

266.786,75

311.619,22

3. Sonstige Vermögensgegenstände

82.438,34

188.347,19

1.909.814,25

1.652.192,09

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

690.663,54

400.623,67

2.665.014,45

2.379.998,85

C. Rechnungsabgrenzungsposten

13.784,25

35.969,61

Summe Aktiva

2.871.008,69

2.900.940,12



PASSIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

11.300.000,00

9.400.000,00

III. Ergebnisvortrag

-9.400.909,30

-6.422.928,60

IV. Jahresfehlbetrag

-1.717.636,81

-2.977.980,70

206.453,89

24.090,70

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

571.600,43

298.938,79

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00

22.650,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

33.011.54

20.389,21

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

1.829.791,35

2.280.300,78

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern EUR 223.587,29 (VJ. EUR 252.491,74

230.151,48

254.570,64

2.092.954,37

2.577.910,63

Summe Passiva

2.871.008,69

2.900.940,12

ANHANG

DEKRA Digital GmbH, Stuttgart

Anhang für 2023

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, unter Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17. Juli 2015.

Der Anhang ist im Wesentlichen in TEUR aufgestellt.

Die Gesellschaft ist unter der Firma DEKRA Digital GmbH mit Sitz in Stuttgart im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 763683 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögens­gegen­stände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs­kosten bilanziert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben. Im Wesentlichen beträgt die Nutzungsdauer für immaterielle Vermögensgegenstände zwischen drei und fünf Jahren. Die bei der Erstellung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände angefallenen Entwicklungskosten werden quartalsweise aktiviert und zu Herstellungskosten bewertet. Unter die Herstellungskosten fallen die intern angefallenen Stunden.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden linear unter Ansatz der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Nutzungsdauer auf Sachanlagen beträgt drei bis fünfzehn Jahre.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst worden. Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Einzelwert von EUR 250,01 bis 800,00 werden im Jahr der Anschaffung vollständig aktiviert und abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Fertige und unfertige Erzeugnisse bzw. Leistungen werden zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB aktiviert. Durch ausreichend bemessene Wertkorrekturen wird allen erkennbaren Lagerungs- und Bestandsrisiken Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden ange­messene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird jeweils zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden jeweils zu ihrem nach vernünftiger kauf-männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet, um alle zum Bilanz-stichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden bei objektiven Hinweisen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, erfolgt die Umrechnung in Euro zum Devisenkassa­mittelkurs am Bilanzstichtag. Gewinne werden nur berücksichtigt, soweit sie Forde­rungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betreffen. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden dabei das Realisationsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB und das Anschaffungskostenprinzip gemäß
§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von
TEUR 267 (Vj. TEUR 312) beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt, wie im Vorjahr, TEUR 25 und ist voll eingezahlt.
Alleiniger Gesellschafter ist die DEKRA SE, Stuttgart.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 1.830 (Vj. TEUR 2.280) und beinhalten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.736 (Vj. TEUR 2.000 ggü. DEKRA e.V., Stuttgart) ggü. DEKRA SE, Stuttgart.

In den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 230 (Vj. TEUR 255) sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 224 (Vj. TEUR 252) enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Erläuterungen und Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

TEUR

fällig

fällig

fällig

Gesamt

2.024

2025-2028

ab 2029

31.12.2023

1. Mietverträge

10

0

0

10

2. Sonstige Verpflichtungen

35

34

0

69

Summe finanzielle Verpflichtungen

45

34

0

79

davon gegen verbundene Unternehmen:

10

0

0

10

Durchschnittlicher Personalstand im Geschäftsjahr

Im Jahresdurchschnitt wurden 45 (Vj. 45) Mitarbeiter beschäftigt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen/ Konzernabschluss

100 % des Stammkapitals der Gesellschaft werden von der DEKRA SE, Stuttgart, gehalten. Damit ist die Gesellschaft ein verbundenes Unternehmen der DEKRA SE, Stuttgart. Die DEKRA SE, Stuttgart, erstellt den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen. Der Konzernabschluss wird im Unternehmensregister bekannt gemacht.

 

Stuttgart, den 26. März 2024

gez. Krischan Jan Heinz Anton Feigl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Juni 2024

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