GERUTEC
GmbH
Denkingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
158.980,00 |
190.229,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
158.980,00 |
190.227,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
612.891,95 |
599.016,27 |
| I.
Vorräte |
522.221,16 |
455.268,37 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
172.165,98 |
133.597,50 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
90.670,79 |
143.747,90 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.507,22 |
1.775,94 |
| Aktiva |
773.379,17 |
791.021,21 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
141.359,15 |
86.835,24 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
116.359,15 |
61.835,24 |
| davon
Gewinnvortrag |
61.835,24 |
20.177,51 |
| B.
Rückstellungen |
11.066,05 |
9.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
620.953,97 |
694.785,97 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
441.682,96 |
429.342,20 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
179.301,01 |
265.443,77 |
| Passiva |
773.379,17 |
791.021,21 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Die Firma GERUTEC GmbH mit Sitz in Denkingen ist beim
Amtsgericht Stuttgart unter HRB 745058 in das
Handelsregister eingetragen.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und
degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese
angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Jedoch wurden das Wahlrecht zur offenen Absetzung der
erhaltenen Anzahlungen von den Vorräten erstmals
wahrgenommen. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.
Angaben zur Bilanz
Mitzugehörigkeitsvermerke
Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden
Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet
werden. Aus Gründen der Klarheit und
Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung
gegeben:
Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende
Posten und Sachverhalte:
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegenüber Gesellschaftern mit 43.566,59
Euro (Vj. 15.861,82 Euro) enthalten.
Verbindlichkeitenspiegel und Sicherungsrechte
Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich
wie folgt:
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu
einem Jahr bestanden in Höhe von 441.682,96 Euro
(Vorjahr: 429.342,20 Euro).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5
Jahren bestanden bestanden in Höhe von 179.271,01 Euro
(Vorjahr: 265.443,77 Euro).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
über 5 Jahren bestanden in Höhe von 0,00 Euro
(Vorjahr:0,00 Euro).
Nicht bilanzierte sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von rd.
50,000,00 EUR sonstige finanzielle
Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und
Leasingverbindlichkeiten. Auf das Folgejahr entfallen davon
32.000,00 EUR
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 11.
Unterschrift der Geschäftsführung
Denkingen, 18. April
2024
gez.
Viktor Gaier
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2024
festgestellt.
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