Karin Hornstein Accessoires GmbHLiquidiert

60489 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58237
Eingetragen
19.1.2004
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Gegenstand
Die Produktion von sowie der Groß- und Einzelhandel mit Accessoires, Kleinmöbeln und Kunstgewerbe aller Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Karin Hornstein Accessoires GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR EUR
A. Umlaufvermögen      
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   454,41 1.476,28
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   118.846,51 105.754,93
SUMME AKTIVA   119.300,92 107.231,21

Passivseite

     
  31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -130.754,93 -133.460,22
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss   -13.091,58 2.705,29
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   118.846,51 105.754,93
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Anleihen 9.375,00   15.625,00
- davon konvertibel in EUR: 9.375,00 (15.625,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 9.375,00 (15.625,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.508,80   7.919,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 20.508,80 (7.919,85)      
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 84.395,76   78.609,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 84.395,76 (78.609,94)      
4. sonstige Verbindlichkeiten 4.021,36 118.300,92 4.076,42
- davon aus Steuern in EUR: 3.045,56 (2.977,28)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 975,80 (4.076,42)      
SUMME PASSIVA   119.300,92 107.231,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Karin Hornstein, Kauffrau.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Gemäß § 328 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 HGB wurde der Jahresabschluss 2012 mit Datum vom 07.10.2013 festgestellt.

 

Frankfurt am Main, den 21.11.2013

gez. Karin Hornstein, Geschäftsführerin

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