Restaurant Balver Höhle GmbHLiquidiert

58802 Balve, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 4930
Eingetragen
13.6.1991
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Betrieb eines Restaurations- und Gaststättenbetriebes sowie ein Partyservice.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Restaurant Balver Höhle GmbH

Balve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.296,00 2.785,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.295,00 2.784,00
B. Umlaufvermögen 30.821,10 33.874,74
I. Vorräte 12.365,55 13.116,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.059,06 11.016,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.396,49 9.741,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 565,09 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.183,65 4.534,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.865,84 41.194,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 30.099,19 21.213,82
III. Jahresfehlbetrag 15.649,05 8.885,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 20.183,65 4.534,60
B. Rückstellungen 3.850,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 50.015,84 37.194,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.865,84 41.194,34

Anhang


1.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Balver Höhle GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.  Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 50.015,84 (Vorjahr: Euro 37.194,34).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Berichtsgesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Wir haben die Geschäftsführung auf die gesetzlichen Bestimmungen gem. §§ 30, 43, 43a und 64ff GmbHG hingewiesen.

Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2011 festgestellt.

4.  sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Friedrich Harnischmacher geführt.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
0,00
Euro
Verbindlichkeiten
12.466,78
Euro

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2011 festgestellt.

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