Gebr. Elles & Co. GmbHLiquidiert

57368 Lennestadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 5912
Eingetragen
9.2.1982
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Spezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Betrieb einer Bauunternehmung.

Historie

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Management

NameRolle
Ludger Elles
seit 5.2.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Lannermecke 7, 57368 Lennestadt
23.400 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebr. Elles & Co. GmbH

Lennestadt-Kirchveischede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 35.660,00 19.498,00
I. Sachanlagen 22.560,00 7.898,00
II. Finanzanlagen 13.100,00 11.600,00
B. Umlaufvermögen 232.750,02 329.985,61
I. Vorräte 116.976,00 159.781,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 113.152,93 121.367,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.545,00 10.332,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.621,09 48.836,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.927,27 850,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.747,33 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 277.084,62 350.333,61

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 37.055,12
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 11.055,12 -7.781,23
III. Jahresfehlbetrag 43.802,45 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 18.836,35
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.747,33 0,00
B. Rückstellungen 22.293,68 23.357,53
C. Verbindlichkeiten 254.790,94 289.920,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 194.790,94 189.291,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 60.000,00 100.629,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 277.084,62 350.333,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2015 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt.

Die Bilanz enthält alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Schulden und Wagnisse.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Verbindlichkeiten wurden in der Bilanz hinreichend aufgegliedert.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bewertungsgrundsätze dargestellt:

Sachanlagevermögen

Die immateriellen Vermögenswerte und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Der Wertverzehr wurde durch planmäßige Abschreibungen berücksichtigt, die in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften nach der linearen Methode ermittelt wurden. Die geringwertigen Anlagegüter i.S.d. § 6 Abs. 2a EStG wurden in einem jahresbezogenen Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten (einschließlich Nebenkosten) abzüglich erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Materialund Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Übrige Gegenstände des Umlaufvermögens

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert abzüglich erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr: EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.749,56
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.034,06
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 108.600,00
Sonstige Verbindlichkeiten 134.407,32
  254.790,94
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 68.821,27

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Ludger Elles und Helmut Elles.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2018 festgestellt.

 

Ludger Elles und Helmut Elles

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