Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94263
Eingetragen
23.9.2004
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßePaket- und Expressdienste
Gegenstand
Durchführung von Transporten im In- und Ausland mit eigenen und fremden Fahrzeugen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mert Remzi
seit 23.9.2004
Geschäftsführer
Sering Bamba Saho
seit 23.9.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

M + S Piano-Express GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.001.627,93 1.623.930,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 100.325,00 17.810,00
II. Sachanlagen 1.901.302,93 1.606.120,93
B. Umlaufvermögen 1.199.385,20 1.160.976,96
I. Vorräte 68.198,60 40.813,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 919.640,91 906.470,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.637,69 111.010,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 211.545,69 213.692,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 52.787,71 45.124,55
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 166.777,94  
Aktiva 3.420.578,78 2.830.032,44

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 122.755,36
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Kapitalrücklage 88.988,85 88.988,85
III. Verlustvortrag 6.233,49 66.075,48
IV. Jahresfehlbetrag 289.533,30 -59.841,99
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 166.777,94  
B. Rückstellungen 159.599,09 175.113,80
C. Verbindlichkeiten 3.260.979,69 2.532.163,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.063.718,95 1.523.686,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.197.260,74 1.008.476,52
Passiva 3.420.578,78 2.830.032,44

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der M+S Piano-Express GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und unter der Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft. Die GmbH hat von ihrem Wahlrecht nach § 264 HGB Gebrauch gemacht und einen Lagebericht nicht aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wurde durch körperliche Inventur ermittelt und zu den Anschaffungskosten bewertet. Es handelt sich um Treib- und Schmierstoffe, Verpackungs- und Büromaterial und Berufsbekleidung. Wertberichtigungen wurden keine vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet. Ausfallrisiken und allgemeine Kreditrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken hinreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die auf fremde Währung lautenden Posten der Bilanz wurden zum Bilanzstichtag mit dem Umsatzsteuer-Umrechnungskurs des BMF bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Rechnungsabgrenzungen
Hier sind im Wesentlichen Lizenzkosten, Leasingsonderzahlungen, Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern abgegrenzt.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsverpflichtungen, Berufsgenossenschaft, Jahresabschlusserstellung und -offenlegung, ausstehende Rechnungen und sonstige Verpflichtungen gebildet.

Sonstige Pflichtangaben

Eventualverbindlichkeiten
Haftungsverhältnisse im Sinne von § 268 VII i. V. m. § 251 HGB; es besteht in Höhe von 135.000 Euro eine Kautionsversicherung der R+V.

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasing- Vertragen.
Die Mietverträge haben eine längste Laufzeit bis März 2024. Es handelt sich um die Mieten der fünf Standorte der Firma. Jährliche Mietaufwendungen (incl. Nebenkosten) fallen in Höhe von 707T Euro an.
Die Leasingverträge haben eine längste Laufzeit bis Okt. 2026. Es handelt sich um das Leasing eines Teils des Fuhrparks und von Bürogeräten. Hier fallen für den Fuhrpark jährliche Aufwendungen von 316T Euro und für die Bürogeräte von 33T Euro an.
Die Lizenzverträge für Softwarenutzung haben eine längste Laufzeit bis Januar 2024. Der jährliche Aufwand beläuft sich auf 18T Euro.

Arbeitnehmerzahl
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer betrug 165.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Remzi Mert und Herrn Sering Bamba Saho geführt. Beide Geschäftsführer haben Einzelvertretungsbefugnis.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Forderungen und keine Verbindlich­ke­iten.

 

Berlin, den 20. Juli 2023                                      

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, 20.07.2023

gez. Remzi Mert und Sering Bamba Saho


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2023 festgestellt.

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