Abiti Betonbau GmbHLiquidiert

04564 Böhlen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 32792
Eingetragen
2.8.2016
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauMaurerarbeitenErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Maurer- und Betonbauarbeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Shemsi Abiti
seit 2.8.2016
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Abiti Betonbau GmbH

Böhlen OT Großdeuben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 24.554,00 32.740,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.909,00 9.886,00
II. Sachanlagen 16.645,00 22.854,00
B. Umlaufvermögen 789.721,17 960.134,41
I. Vorräte 128.960,00 487.099,53
1. Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen 128.960,00 1.272.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) 0,00 -784.900,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 438.779,47 314.215,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 221.981,70 158.819,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.415,52 6.080,05
Summe Aktiva 820.690,69 998.954,46

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 610.049,48 472.199,56
I. Gezeichnetes Kapital 25.001,00 25.001,00
II. Gewinnvortrag 447.343,22 273.116,23
III. Jahresüberschuss 137.705,26 174.082,33
B. Rückstellungen 92.992,17 126.809,81
C. Verbindlichkeiten 117.649,04 399.945,09
Summe Passiva 820.690,69 998.954,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Anlage I

I. Allgemeine Angaben

Die Abiti Betonbau GmbH hat ihren Sitz in Böhlen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig (Reg.Nr. 32792).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt worden.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert, dessen voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wird über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.)

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die unfertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen gebildet, dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine 1 %ige Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bewertung von Rückstellungen werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Preis- und Kostensteigerungen orientieren sich an der Teuerungsrate und wurden über die jeweilige Laufzeit der Rückstellung mit Sätzen zwischen 1% und 2% berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 438.779,47 51.155,59 314.215,85 48.810,21

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 48.841,82 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) ausgewiesen. Diese werden mit 3 % p.a. verzinst.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.001 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen, Urlaubsgewährung und Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 117.649,04 73.179,93 44.469,11 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 399.945,09 393.116,16 6.828,93 0,00
Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.999,01 12.999,01 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 104.650,03 60.180,92 44.469,11 0,00
Summe 117.649,04 73.179,93 44.469,11 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 191.600,00 191.600,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 101.412,41 101.412,41 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 106.932,68 100.103,75 6.828,93 0,00
Summe 399.945,09 393.116,16 6.828,93 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 0,00 EUR (Vorjahr: 1.827,79 EUR) ausgewiesen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung zu machen.

V. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Geschäftsjahr betrug 29.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Abiti, Shemsi Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Böhlen, den 04.07.2023

gez. Shemsi Abiti........................................... Geschäftsführer

Die Feststellung/Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 04.07.2023.

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