Multidental Zahntechnik GmbH

Rhenegger Straße 10, 34519 Diemelsee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Korbach HRB 367
Eingetragen
23.6.1993
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Zahnersatz und kieferorthopädischen Aparaten sowie der Vertrieb von med. und technischen Dentalprodukten und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Burkhard Wolf
seit 25.8.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (9)

NameAnteil
A**** T*****
8.33%
C******** G***********
8.33%
M**** K*****
8.33%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
16.65%

Gesellschafter
Beta

5 von 9 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
A**** T*****
8.33%
M**** K*****
8.33%
M***** S******
8.33%
P**** A*****
8.33%
M***** D****
8.33%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Multidental Zahntechnik GmbH

Diemelsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 44.044,04 38.318,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.226,00 2.860,00
II. Sachanlagen 42.818,04 35.458,55
B. Umlaufvermögen 411.573,01 389.753,30
I. Vorräte 17.434,27 17.434,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.498,84 90.002,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 272.639,90 282.316,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 300,00 0,00
Summe Aktiva 455.917,05 428.071,85

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 426.144,31 412.100,52
I. Gezeichnetes Kapital 126.000,00 126.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -36.750,00 -31.500,00
III. eingefordertes Kapital 89.250,00 94.500,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -26.094,26 -23.044,26
V. Gewinnvortrag 264.144,98 242.305,62
VI. Jahresüberschuss 98.843,59 98.339,16
B. Rückstellungen 9.156,94 8.261,00
C. Verbindlichkeiten 20.615,80 7.710,33
Summe Passiva 455.917,05 428.071,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Multidental GmbH hat ihren Sitz in Diemelsee und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Korbach (Reg.Nr. B367).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG §7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

Ausleihungen wurden mit dem steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Barwert angesetzt.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse:

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Burkhard Wolf

II. Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Angestellten beträgt im Geschäftsjahr: 10.

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 04.05.2023 wird der Jahresabschluss zum 31.Dezember2023 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

 

Adorf, 23.05.2024 Burkhard Wolf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.5.2024.

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