Popp & Cie GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Walsrode HRB 5574
Eingetragen
30.11.2000
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Vermittlung von Krediten
Gegenstand
Vermittlung von Finanzdienstleistungen, die nicht dem § 32 Kreditwesengesetz unterliegen.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Hennings
seit 5.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
Popp AG
50.00%
Popp AG
37.50%
Popp AG
12.50%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Popp AG
Germany
25.000 €
50.00%
Popp AG
Germany
18.750 €
37.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Real Value Planner AG

Walsrode

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 75.222,00 1.310,00
I. Sachanlagen 75.222,00 1.310,00
B. Umlaufvermögen 8.244,57 50.255,35
I. Vorräte 126,05 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.979,71 50.254,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 138,81 1,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 359,00 1.163,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.825,57 52.728,65

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Rückstellungen 1.409,00 1.078,00
C. Verbindlichkeiten 57.416,57 26.650,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.825,57 52.728,65

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Real Value Planner AG zum 31.12.2006 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.




Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss



Anlagevermögen


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.258,73 0,00 20.631,08 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 2.720,98 0,00 4,56 0,00


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Forderungen gg. ver-
bundenen Unternehmen
0,00 0,00 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Forderungen gg. ver-
bundenen Unternehmen
29.618,64 29.618,64 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Buchführungs-, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.



Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.482,84 19.482,84 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.981,60 23.981,60 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1.717,92 1.717,92 0,00



Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.564,52 6.564,52 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.065,40 11.065,40 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 9.020,73 9.020,73 0,00



Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. ver-
bundenen Unternehmen
12.234,21 12.234,21 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. ver-
bundenen Unternehmen
0,00 0,00 0,00

Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.



Sonstige Angaben


Personalstand


Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.



Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei



Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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