D. Ehm Service GmbHLiquidiert

44265 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 10366
Eingetragen
18.9.1992
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
der Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art, deren Reparatur und der Handel mit Kraftfahrzeugzubehörteilen und alle artverwandten Geschäfte sowie der Handel mit und die Vermietung und Verpachtung von Immobilien.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Detlef Ehm
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

D. Ehm Service GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 462.397,00 2.253.135,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 462.393,00 2.253.131,38
B. Umlaufvermögen 6.537.188,23 4.393.229,22
I. Vorräte 4.623.414,51 4.051.437,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 666.946,36 333.407,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.246.827,36 8.383,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 197,01 892,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.999.782,24 6.647.257,10

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 1.603.369,32 1.153.131,66
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 1.611.574,74 1.611.574,74
III. Verlustvortrag 532.974,01 502.609,33
IV. Jahresüberschuss 473.639,40 -6.962,94
B. Rückstellungen 13.243,60 20.334,15
C. Verbindlichkeiten 5.383.169,32 5.473.791,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.999.782,24 6.647.257,10

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und Rechnungslegungsgrundsätze

Die D. Ehm Service GmbH mit Sitz in Dortmund wird beim Amtsgericht Dortmund unter der Nr. HRB 10366. Sie ist nach den Größenklassen i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB i.V.m. § 264 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für die kleinen Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 285 und 288 HGB in Anspruch.

Angaben zur Nichtvergleichbarkeit von Abschlussposten mit dem Vorjahr gem. § 265 HGB sind nicht zu machen.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit erstellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung im Jahresabschluss erfolgte einheitlich nach den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vorschriften §§ 252 bis 256a HGB.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige pro rata temporis lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata planmäßig temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgte zu Anschaffungs- kosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Preisminderungen. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt (niedriger beizulegender Wert gem. § 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wurde bei der Bewertung Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgte zum Nominalwert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erkennbaren Risiken wurde durch Bildung einer in der Höhe angemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert gem. § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst, hierbei wurde unterstellt, dass die Zinsen den zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen entsprechen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst. Die Bewertung der Gewährleistungsrückstellungen wurde mit einem pauschalen Betrag der garantiebehafteten Umsatzerlöse des laufenden Jahrs vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Umlaufvermögen

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
399,3
399,3
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
267,6
258,7
8,9
davon gg. Gesellschafter
148,2
148,2
0,0
Summe
666,9
658,0
8,9
 
 
 
 
Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2018
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
256,6
256,6
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
  76,8
  68,3
8,5
davon gg. Gesellschafter
    0,0
    0,0
0,0
Summe
333,4
324,9
8,5


Die sonstigen Rückstellungen wurden u.a. für Personalkosten (T€ 2 im Vorjahr T€ 2), Gewährleistungsansprüche (T€ 8 im Vorjahr T€ 12) und Aufbewahrungsverpflichtungen (T€ 3 im Vorjahr T€ 3) gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019
 
kleiner 1 J.
größer 1 Jahr
 
T€
T€
T€
Ggü. Kreditinstituten
   652,5
    329,6
322,9
Erhaltene Anzahlungen
   331,5
    331,5
    0,0
aus Lieferungen und Leistungen
3.722,6
2.813,6
909,0
sonstige Verbindlichkeiten
   676,7
   676,7
    0,0
Davon ggü. Gesellschafter
       0,0
       0,0
    0,0
Summe
5.383,3
4.151,4
1.231,9


Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten betrugen bis zu 5 Jahren.

 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2018
 
kleiner 1 J.
größer 1 Jahr
 
T€
T€
T€
Ggü. Kreditinstituten
   997,2
   484,5
512,7
Erhaltene Anzahlungen
   292,5
   292,5
    0,0
aus Lieferungen und Leistungen
3.575,6
2.666,6
909,0
sonstige Verbindlichkeiten
  608,5
  608,5
   0,0
Ggü. Gesellschaftern
      2,4
      2,4
   0,0
Summe
3.597,6
1.238,7
2.358,9


Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten betrugen bis zu 5 Jahren.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T€ 2,4 enthalten.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Die Gesamtzahl der durchschnittlich Beschäftigten beträgt: 10

Organe


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Detlef Ehm, Dortmund, geführt.


Dortmund, 28. April 2021

Detlef Ehm

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2021 festgestellt.

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