Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 113795
Eingetragen
3.6.2008
Branche
Errichtung von FertigteilbautenSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Verlegen von Baustahl, Einbau von genormten Baufertigteilen unter Aufsicht der örtlichen Bauleitung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
José Manuel Da Silva Pereira
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
José Manuel Da Silva Pereira
13359 Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Demas GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

0,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


1.016,36

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

30.987,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten


0,00

Summe Aktiva


32.003,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


-12.165,75

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


2.701,62

B. Rückstellungen


4.841,00

C. Verbindlichkeiten

11.626,72

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Summe Passiva

32.003,59

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Es wurden erstmals die Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt.

Zum 01.01.2010 wurden keine Anpassungsbuchungen nach BilMoG durchgeführt, weil Aktiv-und Passivseite keine entsprechenden Posten im vergangenen Geschäftsjahr aufgewiesen haben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Abschreibungen wurden die amtlichen Abschreibungstabellen verwendet, so wie vernünftig kaufmännisch beurteilt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Von Sonderabschreibungsmöglichkeiten wurde kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden zu einem Sammelposten zusammengefasst und im Erwerbsjahr voll zu 20% abgeschrieben.

Erkennbare Risiken bestanden nicht.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Forderungen und Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Da der Gegenstand der Firma die Erbringung von Leistungen ist, wurde keine Inventur durchgeführt, da es keinen Warenbestand gibt.

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf den Differenzen aus steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Betrachtungsweise. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragssteuersatz liegt bei 30%.

Es wurden keine aktiven latenten Steuern gebildet. Da die Berechnung aufgrund des Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt und kein RAP aktiviert wurde.

Rückstellungen wurden für den Jahresabschluss und die Berufsgenossenschaft für das Finanzjahr 2010 gebildet.

Rückstellungen für die Ingangsetzung und Instandhaltung wurden nicht gebildet, weil keine Notwendigkeit dafür vorlag.

Es wurden keine Rückstellungen für Gewerbe- und Körperschaftssteuer gebildet.

Rückstellungen

Bezeichnung

Betrag

sonstige Rückstellung

Berufsgenossenschaft

3841,00

sonstige Rückstellung

Abschlußarbeiten

1000,00

Steuerrückstellung

Gewerbesteuer

0,00

Steuerrückstellung

Körperschaftssteuer

0,00

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Verbindlichkeiten

Restlaufzeit bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

Summe

gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

aus Lieferungen und Leistungen

0,00

0,00

aus Lohnkosten

10.203,28

10.203,28

aus Lohnsteuer

522,93

522,93

aus Versorgungskassen

900,51

900,51

Summe

11.626,72

0,00

11.626,72

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die außerordentlichen Erträge betreffen den Rechnungsabgrenzungsposten, die aufgrund der Umbewertung der neuen Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG erforderlich sind.

4. Ergänzende Angaben

Haftungsverhältnisse

Wechselobligo und Bürgschaftsverpflichtungen liegen nicht vor.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Berichtsjahr belief sich auf:

Gewerbliche: 12

Angestellte: 2

Auszubildende: 0

5. Geschäftsführung

Samed Yavuzyilmaz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse


301.659,81

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge


0,00

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-20,16

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen


-165.451,57

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter


-68.609,55

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung


-30.316,71

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs


0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen


-34.426,22

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen


0,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen


-133,98

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit


2.701,62

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

19. sonstige Steuern

0,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


2.701,62

 

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