Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 6145
Eingetragen
13.9.2005
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungPaket- und Expressdienste
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Versand von Werbemitteln und Wirtschaftsgütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Logistik.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Lang
seit 30.11.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gulisastraße 46a 56072 Koblenz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ULPA Logistik GmbH

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.332,21 5.421,28
I. Sachanlagen 2.986,50 1.282,50
II. Finanzanlagen 4.345,71 4.138,78
B. Umlaufvermögen 183.984,01 157.375,00
I. Vorräte 702,25 375,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.642,45 153.637,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.639,31 3.362,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 627,80 738,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 191.944,02 163.535,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 135.755,18 116.955,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.217,70 -12.217,70
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Bilanzgewinn 122.972,88 104.173,52
davon Gewinnvortrag 105.614,52 89.158,10
B. Rückstellungen 9.406,11 15.678,78
C. Verbindlichkeiten 46.782,73 30.900,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 191.944,02 163.535,08

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der ULPA Logistik GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens- gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungs-
kosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vor-
liegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Gemäß den Angaben der Geschäftsführung sind, neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten, keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Insbesondere Bürgschaftsverbindlichkeiten, Wechselverpflichtungen und ähnliche Eventualverbindlichkeiten bestehen, gemäß Auskunft der Geschäftsführung, nicht.


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: (1) Frau Ulrike Lang, 56072 Koblenz

                          
Die alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Die relevanten Beträge sind aufgrund des Umstandes, dass die Geschäftsführer gleichzeitig die
Gesellschafterstellung innehaben, unter den Angaben gemäß § 42 (3) GmbHG erfasst.


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 171.906,88 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro


gez: Ulrike Lang


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2013 festgestellt.

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