CONVOY Internationale Spedition GmbHLiquidiert

70329 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 15132
Eingetragen
24.3.1992
Branche
Vermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungErbringung von LogistikdienstleistungenSpeditionen
Gegenstand
Der Betrieb einer internationalen Spedition und Handelslagerei.

Historie

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Management

NameRolle
Eberhard Wahl
seit 2.1.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CONVOY Internationale Spedition GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.394,00   0,00
    1.394,00 0,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.860,00   1.135,00
    3.860,00 1.135,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.084,32   13.253,23
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.205,79   1.875,94
    13.290,11 15.129,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   5.102,40 40.150,42
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   77.222,07 45.166,07
    100.868,58 101.580,66

PASSIVA

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   25.564,59
II. Verlustvortrag 70.730,66   85.376,68
III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) 32.056,00   14.646,02
nicht gedeckter Fehlbetrag 77.222,07   45.166,07
    0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen 1.900,00   2.800,00
    1.900,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.552,71   36.005,85
2. sonstige Verbindlichkeiten 75.415,87   62.774,81
    98.968,58 98.780,66
    100.868,58 101.580,66

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   347.243,36 510.483,16
2. Gesamtleistung   347.243,36 510.483,16
3. sonstige betriebliche Erträge      
a) ordentliche betriebliche Erträge      
aa) sonstige ordentliche Erträge   8.860,80 9.850,08
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen   56.154,55 97.290,79
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 116.660,53   105.348,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 9.212,76 125.873,29 6.366,13
6. Abschreibungen      
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   1.837,00 550,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen      
aa) Raumkosten 15.004,73   15.559,59
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.832,94   1.323,65
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 381,74   1.747,61
ad) Fahrzeugkosten 13.931,00   20.553,39
ae) Werbe- und Reisekosten 3.320,15   5.405,95
af) verschiedene betriebliche Kosten 166.967,78 202.438,34 249.979,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   1.246,98 1.555,88
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -31.446,00 14.652,02
10. sonstige Steuern   610,00 6,00
11. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)   32.056,00 14.646,02

 

Stuttgart, den 13.10.2013

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Einzelerläuterungen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Durch die Verpflichtung zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen wurden die vorgeschriebenen Konten angesprochen und in der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend dargestellt.

Die Umsatzerlöse sind im Kalenderjahr 2012 um ca. 163.000 € zurückgegangen. Dies lag am stark rückläufigen Griechenlandgeschäft.

Die Darlehn des Gesellschafters, Herrn Eberhard Wahl, wurden bisher im Konto 1707 dargestellt. Es erfolgte eine Umbuchung auf Konto 1665. Der Stand der Darlehn per 1.1.2012 betrug insgesamt 56.555,88 €. Im Kalenderjahr 2012 hat Herr Wahl weitere Zahlungen in Höhe von insgesamt 16.654,31 € an die Gesellschaft geleistet, so dass einschließlich Verzinsung zum 31.12.2012 die Summe der Darlehnsverbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 73.210,19 € betrug. Der Gesellschafter hat zu sämtlichen Darlehn den Rangrücktritt eingeräumt.

Im Wirtschaftsjahr 2 waren durchschnittlich 4 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Eberhard Wahl, Mozartstr. 24, 73765 Neuhausen geführt.

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