Amandus Balck GmbHLiquidiert

22179 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 52010
Eingetragen
20.1.1993
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
die Ausführung von Klempner- und Dachdeckerarbeiten sowie sanitärtechnischer Installationen.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Pokoiewski
seit 18.1.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Amandus Balck GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.352,00 0,00
II. Sachanlagen 2,00 433,00
III. Finanzanlagen 20.115,20 20.115,20
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 423,50 1.263,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.682,61 44.630,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 179,13 257,79
93.754,44 66.699,73

PASSIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 5.388,45 3.184,07
III. Jahresüberschuss 1.223,77 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 2.204,38
21.399,91 20.176,14
B. Rückstellungen 1.150,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 71.204,53 45.423,59
93.754,44 66.699,73

Anhang zum 31. Dezember 2010

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Amandus Balck GmbH wurde aufgrund der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten entsprechend steuerlicher Vorschriften linear und berechnen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert worden.

Erkennbaren Risiken für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten sind in der Position sonstige Rückstellungen bewertet

Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Ergebnisverwendung vor:

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von € 1.223,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer,

 

Herrn Dirk Pokoiewski

geführt.

 

Hamburg, 28.12.2011

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