DN Immo Invest GmbHLiquidiert

24937 Flensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 6643 FL
Eingetragen
5.10.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Der Ankauf, die Renovierung und der Verkauf eigener Immobilien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
49.50%
Natacha Paola Giorgi
49.50%
V***** M****
0.50%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nerongsallee 9, 24939 Flensburg
12.500 €
50.00%
Natacha Paola Giorgi
Nerongsallee 9, 24939 Flensburg
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DN Immo Invest GmbH

Sörup

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

910.334

927.886

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

241.057

241.057

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- die Restlaufzeit beträgt ein Jahr

72.782

75.652

III. Wertpapiere

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.889

7.252

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

161.254

75.059

Summe Aktiva

1.389.316

1.326.906



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Kapitalrücklage

III. Verlustvortrag

100.059-

23.464-

IV. Jahresfehlbetrag

86.195-

76.595-

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

161.254

75.059

B. Rückstellungen

3.200

2.500

C. Verbindlichkeiten

davon mit einer RLF von einem Jahr 254.678,70

davon mit neiner RLF von mehr als 5 Jahren 1.131.437,20

1.386.116

1.321.911

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

2.495

Summe Passiva

1.389.316

1.326.906

ANHANG

1.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be­stimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsab­grenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgeglie­dert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Be­schaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht ent­geltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

1.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss­bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorherseh­baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäfts­jahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des je­weiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Ab­schlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung er­folgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Ø Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Ø Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung er­mittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un­gewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

1.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname

Vorname

Funktion

Vertretungsbefugnis

Poulsen

Dorota

Geschäftsführerin

einzelvertretungs- befugt

2. Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Überschuldung

Zum 31.12.2009 ist die Gesellschaft überschuldet. Zur Vermeidung der Insolvenzantragspflicht ist eine Rangrücktrittsvereinbarung für die sonstigen Verbindlichkeiten vereinbart.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Sörup, den 02. August 2011

Dorota Poulsen

 

Dorota Poulsen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.08.2011

Nachrichten & Medien

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