Ideal - Bau GmbHLiquidiert

85410 Haag an der Amper, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 136633
Eingetragen
9.4.2001
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sei es im eigenen oder fremden Namen, Vermittlung und Vermietung sowie Untervermietung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Anton Wiesheu
seit 15.11.2010
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ideal - Bau GmbH

Haag a.d. Amper

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 444.492,38 313.382,90
I. Sachanlagen 2.091,50 2.986,50
II. Finanzanlagen 442.400,88 310.396,40
B. Umlaufvermögen 250.565,14 937.967,13
I. Vorräte 0,00 784.909,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.688,00 12.776,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 245.877,14 140.282,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 695.057,52 1.251.350,03

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 89.916,21 82.655,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 64.916,21 57.655,37
B. Rückstellungen 22.285,07 21.060,07
C. Verbindlichkeiten 580.329,04 1.144.329,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.527,20 3.305,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 695.057,52 1.251.350,03

Anhang


I.Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt, wobei jeweils möglichst kurze zulässige Nutzungsdauern gewählt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder nach der degressiven Methode vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert, die den beizulegenden Werten entsprechen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt bei Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen zu Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die unfertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegendem Stichtagswert angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Bankguthaben und Kassenbestände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind im Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen im Geschäftsjahr 895 € (Vorjahr 926 €). Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungswert unter 410 € liegt, werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben (Recht 2007). Ab dem Kalenderjahr 2008 werden Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungskosten unter 150 € liegen, sofort im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Alle GWG`s die einen Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € besitzen, werden auf 5 Jahre als Sammelposten abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Ausleihungen an Gesellschafter betragen insgesamt 359.782 € (Vorjahr 245.278 €).

Die Finanzanlagen belaufen sich auf insgesamt 442.247 € (Vorjahr 310.396 €), davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0 € (Vorjahr 0 €) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 442.247 € (Vorjahr 310.396 €).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 3.392 € (Vorjahr 0 €).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten des Jahresabschlusses und der Offenlegung, sowie Rückstellungen für Gewährleistungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 580.329 € (Vorjahr 1.144.329 €), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 296.039 € (Vorjahr 810.530 €) und mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren 284.289 € (Vorjahr 113.800 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute beinhalten Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 264.039 € (Vorjahr 752.627 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind durch bankübliche Sicherheiten gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen belaufen sich auf 164.800 € (Vorjahr 0€)


IV. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestehen branchenübliche Verpflichtungen aus Miet-, Pacht-, und Leasingverträgen.


Zur Geschäftsführung ist Herr Anton Wiesheu bestellt.

Haag a. d. Amper, den 28.03.2011


    Anton Wiesheu, Geschäftsführer
  

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