BARJAKTARIC TROCKENBAU GmbHLiquidiert

71701 Schwieberdingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 760540
Eingetragen
7.4.2017
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauGlasergewerbeZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Trockenbau

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Zoran Barjaktaric
seit 17.2.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BARJAKTARIC TROCKENBAU GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

5.979,00

16.651,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

12.000,00

99.490,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

483.377,64

335.137,73

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

227.989,47

243.370,09

Summe Aktiva

729.346,11

694.648,82



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

459.031,91

389.967,81

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

104.005,02

69.064,10

B. Rückstellungen

79.225,91

72.830,00

C. Verbindlichkeiten

62.083,27

137.786,91

Summe Passiva

729.346,11

694.648,82

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit
Restlaufzeit
mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit
Restlaufzeit
mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

101.920,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

381.457,64

0,00

335.137,73

0,00

Verbindlichkeiten:

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

davon
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

51.365,31

51.365,31

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

10.717,96

10.717,96

0,00

Vorjahr

davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

davon
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0,00

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

137.786,91

137.786,91

0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herr Zoran Barjaktaric.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Stuttgart, den 01. September 2021

gez. Zoran Barjaktaric

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. September 2021

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