Becker
Sperrdrucksysteme GmbH
Mannheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
1.510,00 |
1.798,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.510,00 |
1.798,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1.510,00 |
1.798,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
45.780,63 |
76.654,51 |
| I.
Vorräte |
21.356,00 |
26.481,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
21.356,00 |
26.481,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
20.384,27 |
49.372,48 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
18.620,42 |
43.355,96 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.763,85 |
6.016,52 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.040,36 |
801,03 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
425,00 |
425,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
47.715,63 |
78.877,51 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
23.420,58 |
23.518,48 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
26.075,88 |
26.075,88 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
26.075,88 |
26.075,88 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
2.557,40 |
2.335,53 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
97,90 |
221,87 |
| B.
Rückstellungen |
2.600,00 |
2.500,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
2.600,00 |
2.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
21.695,05 |
52.859,03 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
9.062,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.139,09 |
25.490,90 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
11.493,96 |
27.368,13 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
47.715,63 |
78.877,51 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
383.385,81 |
250.260,89 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
-1,00 |
0,00 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
-288.030,68 |
-144.481,73 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-44.023,76 |
-45.438,75 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-817,67 |
-289,15 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-50.610,60 |
-60.446,69 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
-10.500,00 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-2.891,93 |
-2.386,77 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-80,17 |
-28,00 |
| e)
Frachten / Verpackung |
-37.184,07 |
-34.061,90 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-1.090,61 |
-3.103,81 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-9.363,82 |
-10.366,21 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
175,00 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
-1,44 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-97,90 |
-221,87 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 18.
sonstige Steuern |
0,00 |
0,00 |
| 19.
Jahresfehlbetrag |
97,90 |
221,87 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Tz1
Die Vermögensgengenstände des
Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
bewertet.
Bei der Ermittlung der planmäßigen
Abschreibung kam lineare Abschreibungsmethode zur
Anwendung.
Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurde jeweils auf
die betriebliche Erfahrung abgestellt.
Tz2
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind, ausgehend von den
Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des
erkennbaren Ausfallrisikos, bewertet.
Tz3
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw.
Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktwert
bewertet.
Tz4
Rückstellungen sind für alle erkennbaren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden, sofern mit
einer ernsthaften Inanspruchnahme gerechnet werden
muss.
Erläuterungen zur Bilanz
Tz1
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich
aus dem Anlagespiegel.
Tz2
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt
€ 0,00.III.
Sonstige AngabenIm Berichtsjahr 2013 wurden die
Geschäfte des Unternehmens durch den
Geschäftsführer,Herrn
Becker
Norbert-, geführt.
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in
Bilanz und GuV zusammengefassten Posten:
01.01.2012-31.12.2012
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr beträgt 29,971,68 €
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 0,00€.
01.01.2013-31.12.20132
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr beträgt 2.683,05 €.
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 0,00€.
Angaben der Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.
01.01.2012 - 31.12.2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 20.000,00 €.
01.01.2013 - 31.12.2013
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern 9.950,00 €
Mannheim, den 23.11.2014 Norbert Becker
Geschäftsführer
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