Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 4691
Eingetragen
19.11.1997
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Der Handel auf den nationalen und internationalen Märkten mit Bedarfsgütern jeglicher Art für Hotels, Gaststätten und Veranstaltungsunternehmen im allgemeinen sowie deren Belieferung vornehmlich in den Bereichen Mobiliar, Ausstattung und Technik. Ferner die Beratung in Fragen des Betriebes von Hotels, Gaststätten und Veranstalter sowie Serviceleistungen für derartige Unternehmen schlechthin.

Historie

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Management

NameRolle
Claus-Hindrik Meyer
seit 16.12.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Intera Mobiliar & Decor GmbH

Königstein im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.913,03 10.245,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59,00 476,00
II. Sachanlagen 9.210,00 7.125,50
III. Finanzanlagen 2.644,03 2.644,03
B. Umlaufvermögen 424.414,08 381.076,92
I. Vorräte 50.750,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 367.545,98 380.878,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 86.002,95 131.803,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.118,10 198,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.083,71
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 108.699,92 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 545.027,03 392.406,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.922,65
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 23.077,35 18.001,48
III. Jahresfehlbetrag 111.622,57 5.075,87
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 108.699,92 0,00
B. Rückstellungen 14.347,00 16.647,00
C. Verbindlichkeiten 530.680,03 372.836,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 414.243,11 366.701,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 545.027,03 392.406,16

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Intera Mobiliar & Decor GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung wurde von der Going-Concern-Prämisse ausgegangen.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).
Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist vorstehend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung des Vorjahres angenommen.

Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
 Herr Claus-Hindrik Meyer, Kaufmann

Angaben nach § 285 Nr. 9c HGB

Gewährte Vorschüsse und Kredit an Geschäftsführer:

Sachverhalte Betrag
Forderungen  99.012,85 Euro
Verbindlichkeiten  5.368,56 Euro

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum 31.12.2010 die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Betrag
Forderungen 99.012,85 Euro
Verbindlichkeiten 5.368,56 Euro

Königstein, den 21.05.2012

Claus-Hindrik Meyer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2012 festgestellt.

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