Conti Grundbesitzgesellschaft mbH

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 151535
Eingetragen
6.11.1972
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art, insbesondere die Übernahme von Verwaltungs- und Vertretungsaufgaben in diesem Zusammenhang, sowie die Beteiligung an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand.

Historie

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Management

NameRolle
Constantin Helms
seit 18.10.2021
Geschäftsführer
Prokura
Michael Huber
seit 14.5.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

CPO Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 67.251,85 76.034,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.498,82 12.863,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.753,03 63.170,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.251,85 76.034,11

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 65.659,19 71.294,78
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 14.530,00 20.165,59
B. Rückstellungen 0,00 1.215,00
C. Verbindlichkeiten 1.592,66 3.524,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.251,85 76.034,11

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne der Vorschriften des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. § 266 und § 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Bewertung der Positionen des Jahresabschlusses folgt den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie den besonderen Ansatz und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Von dem Wahlrecht für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde Gebrauch gemacht und kein Lagebericht erstellt.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG hat im Jahresabschluss 2010 zu keinen Änderungen geführt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltene Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von EUR 886,88 wurde abgezinst aktiviert und hat in Höhe von EUR 744,80 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Das Guthaben bei Kreditinstitutenist zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages passiviert worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

Beteiligungsgesellschaft

Die Gesellschaft ist (bzw. war) die persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage bei der CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH & Co. DESSAUER HOTEL KG, der CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH & Co. DREILINDEN HOTEL KG i.L. (zugleich Funktion des Liquidators) und der CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH & Co. ORANGERIE HOTEL KG, München.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02.02.2006 wurde mit Wirkung zum 31.12.2006 die Liquidation der CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH & Co. DREILINDEN HOTEL KG eingeleitet.

Deren Liquidation ist beendet, der Liquidationsabschluss wurde zum 31.05.2009 festgestellt. Die Löschung der Kommanditgesellschaft wurde am 21.01.2010 im Handelsregister eingetragen.

Besondere Risiken aus der Komplementärstellung ergaben sich zum Bilanzstichtag nicht.

Ergebnisverwendung

Die Entwicklung des Bilanzgewinnes stellt sich wie folgt dar:

  EUR Berichtsjahr EUR Vorjahr
Stand am 01.01. 20.165,59 15.331,40
Ausschüttungen -10.000,00 0,00
Jahresüberschuss 4.364,41 4.834,19
Stand am 31.12. 14.530,00 20.165,59

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2010 von EUR 14.530,00 eine Ausschüttung in Höhe von EUR 5.000,00 vorzunehmen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer:

Dipl.-Kfm. Josef Sedlmeyr, München

 

München, den 07.09.2011

CONTI Grundbesitzgesellschaft mbH

gez. Josef Sedlmeyr

gez. ppa. Michael Huber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.10.2011.

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