KTR Agrar GmbHLiquidiert

39596 Hohenberg-Krusemark, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 13908
Eingetragen
1.12.2010
Branche
Herstellung von Futtermitteln für NutztiereTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und HalbwarenGroßhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
Gegenstand
Betrieb einer Agrarfirma mit Ackerbau, Tierhandel, Futtermittelhandel, Kälberaufzucht, Kälbermast, Erwerb- und Verkauf von Tieren jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Ralf Masuth
seit 18.10.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Parchimer Straße 16, 19372 Groß Godems
12.500 €
50.00%
Siedlung 19, 39596 Hohenberg-Krusemark OT Hindenburg
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KTR Agrar GmbH

Hohenberg-Krusemark

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 27.08.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

23.410,23

B. Tiervermögen

I. Rinder

68.130,00

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

27.608,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

126.231,67

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


13.710,83

Summe Aktiva

259.090,73



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

II. Jahresüberschuss

17.891,93

B. Rückstellungen

4.389,00

C. Verbindlichkeiten

218.309,80

D. Rechnungsabgrenzungsposten

6.000,00

Summe Passiva

259.090,73

ANHANG

1.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvor-schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsab-grenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

1.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ø Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname

Vorname

Funktion

Vertretungsbefugnis

Masuth

Ralf

Geschäftsführer

Einzelvertretungs- befugnis

Schlichting

Kai Richard

Geschäftsführer

Einzelvertretungs- befugnis

Forderungenspiegel

Geschäftsjahr
in €

Forderungen über 1 Jahr

0,00

Forderungen ggü. Gesellschaftern

0,00

Verbindlichkeitenspiegel

Geschäftsjahr
in €

Vorjahr
in €

VB bis 1 Jahr

218.309,80

entfällt

VB von 1-5 Jahre

0,00

entfällt

VB über 5 Jahre

0,00

entfällt

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

Osterburg, 30.12.2011

Ort, Datum

Unterschrift

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.12.2011

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