Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 14397
Eingetragen
29.1.2013
Branche
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauWärme- und KältehandelGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Maurer- und Betonarbeiten, Planungs-, Elektro- sowie Installateur- und Heizungsbauerarbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung, Wartung und Instandsetzung kompletter Schwimmbadanlagen und Schwimmhallen sowie die Vergabe der übrigen Gewerke an Subunternehmer und der Handel mit Schwimmbadtechnik und Zubehör.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Janine Kammler
seit 13.6.2024
Vorstandsmitglied

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kühne Pool & Wellness AG

Schöneiche bei Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Kühne Pool & Wellness AG hat ihren Sitz in Schöneiche bei Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 14397 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Kühne Pool & Wellness AG wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist mit seinen Anschaffungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, die der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800 Euro (netto) werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Vorräte sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 253 HGB bewertet. Unfertige Leistungen lagen nicht vor, da erbrachte Leistungen zum Abschlussstichtag vollständig abgerechnet wurden.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben im Berichtsjahr ausgewiesen, die nach dem Abschlussstichtag Aufwand darstellen.

Das bilanzierte Grundkapital von 50,0 TEuro entspricht der Satzung sowie der Eintragung im Handelsregister und ist vollständig eingezahlt. Bei der gesetzlichen Rücklage handelt es sich um die Rücklage gem. § 150 Abs. 2 AktG.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten mit 1.970,5 TEuro Forderungen aus Darlehen und Zinsen an die ERIDANO Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 10,6 TEuro betreffen Lieferungen und Leistungen (Vorjahr: 10,6 TEuro).

Von den Forderungen haben 1.819,1 TEuro eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr: 1.472 TEuro).

b) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Von den liquiden Mitteln ist ein Betrag von 49 TEuro an die R+V Allgemeine Versicherung AG abgetreten.

c) Grundkapital

Das vollständig eingezahlte Grundkapital von 50.000,00 Euro ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Namen lauten.

d) Verbindlichkeiten

Unter dem Posten ist mit 500 TEuro eine Einlage stiller Gesellschafter passiviert (siehe zu IV.c). Steuerverbindlichkeiten sind enthalten mit 20,6 TEuro (Vorjahr: 29,4 TEuro).

IV. Sonstige Angaben

a) Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

in Euro (Vorjahreswerte in Klammern) gesamt bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.272.250,94 412.151,95 568.098,99 292.000,00
(1.229.124,71) (260.780,21) (455.024,28) (513.320,22)

b) Sicherheiten für Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten von 68 TEuro sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Anlagegüter besichert. Im Übrigen bestehen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen übliche Eigentumsvorbehalte.

c) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zwischen der Kühne Pool & Wellness AG und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH (MBG) besteht seit 2018 eine stille Gesellschaft. Als Vergütung für die Einlage von 500 TEuro ist nach dem 31.12.2021 neben einer jährlichen Festvergütung von 5 % der Einlage eine jährliche gewinnabhängige Vergütung von 50 % des Jahresüberschusses; maximal von 1,5 % bezogen auf die Einlage des stillen Gesellschafters zu leisten. Die unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanzierte Einlage von 500 TEuro ist vom 30.09.2025 bis zum 30.03.2028 vierteljährlich mit 41.600,00 Euro und am 30.06.2028 mit 42.400,00 Euro zurückzuführen.

Mietverpflichtungen für Grundstücksmiete bestehen in Höhe von ca. 134 TEuro p. a. Der Mietvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen.

d) Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigte Anzahl an Arbeitnehmern: 25

e) Forderungen gegen den Vorstand

1,5 TEuro (Vorjahr: 10,7 TEuro)

Schlusserklärung des Vorstands zum Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gem. § 312 AktG

Gemäß § 312 Abs. 3 AktG erkläre ich als Vorstand der Kühne Pool & Wellness AG in der Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht:

Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

 

Berlin, 23.05.2022

Sven Kühne, Vorstand

(Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat am 25.05.2022 festgestellt.)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11,00 95,00
II. Sachanlagen 430.502,00 667.362,54
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 719.959,14 605.803,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 4.472.717,36 3.006.920,41
- davon gegen verbundene Unternehmen 2.289.852,24 1.800.955,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 1.000.955,53 695.588,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.662,10 18.714,63
6.648.807,13 4.994.485,03

PASSIVA

A. Eigenkapital 3.206.645,35 1.758.848,00
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage 5.000,00 5.000,00
III. Bilanzgewinn 3.151.645,35 1.703.848,00
B. Rückstellungen 1.276.445,79 653.816,95
C. Verbindlichkeiten, 2.158.620,47 2.580.220,08
- davon aus Steuern 20.593,83 28.071,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.095,52 1.600,00
6.648.807,13 4.994.485,03

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