Dalphin International Group GmbH

Twicklerstraße 1, 48691 Vreden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 10459
Eingetragen
21.12.2006
Branche
Großhandel mit GetränkenHerstellung von Erfrischungsgetränken und MineralwässernHerstellung von Frucht- und Gemüsesäften
Gegenstand
Produktion und Vertrieb von alkoholfreien Erfrischungsgetränken und alkoholfreien Getränken aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Snaphaan
seit 21.12.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dalphin International Group GmbH

Vreden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 452.350,00 186.092,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 452.345,00 186.087,00
B. Umlaufvermögen 4.479.823,21 2.736.567,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.857.945,43 2.091.383,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 563.837,94 362.888,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.621.877,78 645.184,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.480,00 5.360,00
Aktiva 4.938.653,21 2.928.019,92

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.030.432,89 1.149.804,95
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.124.804,95 369.006,07
III. Jahresüberschuss 880.627,94 755.798,88
B. Rückstellungen 68.760,00 159.884,00
C. Verbindlichkeiten 2.839.460,32 1.618.330,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.839.460,32 1.618.330,97
Passiva 4.938.653,21 2.928.019,92

Anhang

Dalphin International Group GmbH zum 31. Dezember 2023

I. Vorbemerkung

Die Dalphin International Group GmbH hat ihren Sitz in Vreden. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Coesfeld unter HRB 10459 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023 der Dalphin International Group GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, der relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes und der entsprechenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft wendet für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gem. § 275 Abs. 2 HGB an. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind vermerkungspflichtige Angaben, soweit sie nicht in der Bilanz enthalten sind, im Anhang erläutert. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 274 a und 288 HGB werden in Anspruch genommen.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die gesetzlichen Vorschriften, die Regelungen des GmbH-Gesetzes und die entsprechenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages. Im Einzelnen werden folgende Grundsätze angewandt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um die planmäßige Abschreibung reduziert und linear wie folgt vorgenommen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe abgeschrieben.

Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

2. Vorräte

Vorräte wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu einem entsprechend niedrigeren Marktpreis bewertet.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen werden für zweifelhafte Forderungen vorgenommen. Für das allgemeine Kreditrisiko sowie für zu erwartende Skonti wird auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschal-wertberichtigung in Höhe von 3 % gebildet. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegen Gesellschafter in Höhe von0,00 € (Vj. 0,00 €) ausgewiesen.

4. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag angesetzt.

5. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages in Ansatz gebracht worden.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind für die Beurteilung der Finanzlage von untergeordneter Bedeutung.

IV. Sonstige Pflichtangaben


1. Forderungen gegen Gesellschafter

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Forderung gegen den Gesellschafter in Höhe von 0,00 € (Vj. 0,00 €).

2. Beschäftigte Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Angestellte Vollzeit
4



3. Mitglieder der Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Jan Snaphaan, Kaufmann, Winterswijk

4. Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

48691 Vreden, 7. November 2024

gez. Jan Snaphaan, (Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2024 festgestellt.

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