ERDA Touristik GmbHLiquidiert

Hauptstraße 67, 56414 Hundsangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 21484
Eingetragen
3.3.2009
Branche
Vermittlungstätigkeiten für die PersonenbeförderungReiseveranstalterBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Durchführung von Reisen, insbesondere Omnibusreisen, Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Omnibussen, Fahrzeug An- & Verkauf, betreiben von Internetplattformen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frank Dahmen
Geitelsteig 18, Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ERDA Touristik GmbH

Hundsangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.379.457,00 1.561.763,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.516,00 3.222,00
II. Sachanlagen 2.377.941,00 1.558.541,00
B. Umlaufvermögen 782.456,00 484.421,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 766.250,55 391.749,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.205,45 92.671,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 255.358,68 203.477,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.417.271,68 2.249.662,52

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 324.389,81 274.450,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 57.000,00 32.000,00
III. Gewinnrücklagen -33.300,00 -38.387,50
IV. Gewinnvortrag 230.838,01 127.314,26
V. Jahresüberschuss 44.851,80 103.523,75
B. Rückstellungen 79.894,55 11.043,83
C. Verbindlichkeiten 2.979.687,32 1.925.780,68
D. Passive latente Steuern 33.300,00 38.387,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.417.271,68 2.249.662,52

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ERDA Touristik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

1.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen und fortgeführt worden.

1.4 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von EUR 239.501,54 eingestellt.

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 230.838,01 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 44.851,80.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 275.689,81 der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 275.689,81 vorgetragen.

1.5 Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers:

Herr Frank Dahmen

Anlagespiegel

  31.12.2014
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2014
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.379.457,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 3.031.447,79   1.865.438,10
Summe, Zugänge (brutto)   1.166.907,81  
Summe, Abgänge (brutto)   898,12  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   3.031.447,79  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 651.990,79   303.675,10
Zugänge (brutto)   349.212,81  
Abgänge (brutto)   897,12  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   651.990,79  
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   1.516,00  
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 5.120,00   5.120,00
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   5.120,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 3.604,00   1.898,00
Zugänge (brutto)   1.706,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   3.604,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.377.941,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 3.026.327,79   1.860.318,10
Zugänge (brutto)   1.166.907,81  
Abgänge (brutto)   898,12  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   3.026.327,79  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 648.386,79   301.777,10
Zugänge (brutto)   347.506,81  
Abgänge (brutto)   897,12  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   648.386,79  
Anlagespiegel, Sachanlagen, technische Anlagen und Maschinen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   562,00  
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 630,25   630,25
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   630,25  
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 68,25   5,25
Zugänge (brutto)   63,00  
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   68,25  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.377.379,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 3.025.697,54   1.859.687,85
Zugänge (brutto)   1.166.907,81  
Abgänge (brutto)   898,12  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   3.025.697,54  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 648.318,54   301.771,85
Zugänge (brutto)   347.443,81  
Abgänge (brutto)   897,12  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   648.318,54  

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