DWF
Compactbau GmbH
Erfurt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
27.105,00 |
37.360,00 |
| I.
Sachanlagen |
27.105,00 |
37.360,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
29.929,09 |
32.082,79 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
20.568,60 |
24.125,14 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.062,64 |
5.462,64 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
9.360,49 |
7.957,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.609,20 |
3.556,74 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
14.231,79 |
21.808,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
72.875,08 |
94.808,47 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.100,00 |
25.100,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
16.660,85 |
16.660,85 |
| III.
Verlustvortrag |
55.992,64 |
63.569,79 |
| davon
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
6.063,01 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
14.231,79 |
21.808,94 |
| B.
Rückstellungen |
3.644,38 |
3.535,07 |
| C.
Verbindlichkeiten |
68.943,85 |
90.716,81 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
31.707,79 |
45.665,87 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
286,85 |
556,59 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
72.875,08 |
94.808,47 |
Anhang
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 3.062,64
(Vorjahr: EUR 5.462,64).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 31.707,79
(Vorjahr: EUR 45.665,87).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Dagmar Schenk
|
ausgeübter Beruf:
|
Geschäftsführerin
|
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 7.577,15.
In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.
Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00
vorgesehen.
Auf neue Rechnung werden EUR 7.577,15 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Erfurt, 15. Dezember
2014
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gez. Dagmar Schenk
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Ort, Datum
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Unterschrift
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2013 -
31.12.2013
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2012 -
31.12.2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.000,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2014 festgestellt.
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