Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 43487
Eingetragen
14.7.1986
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugersatz- und Motorsportteilen, Werkzeugen, Maschinen sowie Industriebedarf. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten

Historie

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Management

NameRolle
Tim-Dominic Schulz
seit 4.4.2020
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Walter Philippi GmbH

lilingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 66.264,00 69.466,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 74,00 133,00
II. Sachanlagen 26.190,00 29.333,69
III. Finanzanlagen 40.000,00 40.000,00
B. Umlaufvermögen 169.323,27 173.563,06
I. Vorräte 71.698,86 81.164,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.106,30 90.989,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.518,11 1.409,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.083,26 1.134,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.452,54 22.464,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 240.123,07 266.628,72

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 53.685,65 53.685,65
II. Verlustvortrag 76.150,03 497.066,23
III. Jahresüberschuss 19.011,84 420.916,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.452,54 22.464,38
B. Rückstellungen 23.012,45 16.258,45
C. Verbindlichkeiten 217.110,62 250.370,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 240.123,07 266.628,72

Anhang


 
Anhang zum 31. Dezember 2019

A. Allgemeine Hinweise


Die Gesellschaft ist unter der Firma Walter Philippi GmbH mit Sitz in Illingen im Handelsregister des Amtsgerichtes Saarbrücken, Abteilung B, unter Nr. 43487eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 288 und 274 aHGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz ist unverändert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten auschließlich linear oder degressiv. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 netto wurden  im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bestände an Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Alle risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Im Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Hinblick auf die Aktivierung von Disagien vom Bilanzierungswahlrecht Gebrauch gemacht.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr wurden entsprechend ihrer Laufzeit mit dem durch die Bundesbank vorgegeben Zinssatz zum Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine wesentlichen Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin sind Zahlungen für das kommende Berichtsjahr abgegrenzt.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag von EUR -76.150,03 und ein Jahresüberschuss von EUR 19.011,84 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen EUR 26.430,77.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbieter:
  2019 2018
Angestellte 4 7

D. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angabepflichtige sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses
gemäß § 245 HGB                                     

Illingen, den 09. September 2020


Geschäftsführer Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2020 festgestellt.

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