talk+ gmbHLiquidiert

01099 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 25346
Eingetragen
22.2.2007
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Handel mit neuen und gebrauchten technischen Produkten und mit Mobilfunkprodukten sowie Vermittlung und Abschluss von Dienstleistungsverträgen im Bereich Telekommunikation.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
100.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

talk+ GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

7.348,83

7.348,83

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

20.181,63

20.181,63

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

367.665,61

367.665,61

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

72.139,49

72.139,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.651,00

1.651,00

Summe Aktiva

468.987,56

468.987,56



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Bilanzgewinn

133.165,27

133.165,27

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

64.187,52

64.187,52

C. Verbindlichkeiten

171.634,77

171.634,77

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

468.987,56

468.987,56

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des JahresabschlussesBilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG sowie den neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.Für die Bilanz wurde das gesetzliche Gliederungsschema des § 266 HGB verwendet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschl. steuerrechtlicher Maßnahmen

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB in Anspruch.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.Abgrenzungsposten waren nicht zu bilden.

III. Angaben zur Position der Bilanz und der Gewinn- und VerlustrechnungBilanzSachanlagenZur Entwicklung des Anlagevermögens einschl. der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf das separat dargestellte Anlageverzeichnis verwiesen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie wurden mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum 31.12.2012 nicht.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für die Aufbewahrung und Jahresabschluss gebildet.Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 164.873,74 (Vorjahr € 18.958,45). Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bis 1 Jahr in Höhe von € 130.989,89 (Vorjahr € 150.529,03). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.Aufgrund der Abweichung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz wurden passive latente Steuern von € 0,00 berechnet.

IV Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Person geführt: Michael Mauksch

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. (§285 Satz1 Nr. 10 HGB).

Es liegt keine Überschuldung der Gesellschaft vor.

Eine positive Fortführungsprognose liegt vor.

 

Dresden, den 06. Mai 2020

gez. Michael Mauksch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. Mai 2020

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