Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 1849
Eingetragen
29.4.1987
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Geräten sowie deren Handel auch mit einschlägigen Artikeln und Gegenständen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Prinzing
seit 7.1.2025
Geschäftsführer
Oliver Prinzing
seit 20.11.2008
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
70.00%
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Peter Prinzing
Lonsee-Urspring
80.00%
R******** P*******
10.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Prinzing GmbH

Lonsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 846.030,00 941.819,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 54.840,00 74.596,00
II. Sachanlagen 711.160,00 844.193,00
III. Finanzanlagen 80.030,00 23.030,00
B. Umlaufvermögen 4.765.523,22 4.248.211,90
I. Vorräte 3.800.300,22 2.835.883,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 732.577,29 656.683,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 232.645,71 755.645,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.362,03 1.931,07
Aktiva 5.613.915,25 5.191.961,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.357.486,56 3.418.224,20
I. Gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Bilanzgewinn 3.255.228,18 3.315.965,82
B. Rückstellungen 646.340,00 650.595,58
C. Verbindlichkeiten 1.610.088,69 1.123.142,19
Summe Passiva 5.613.915,25 5.191.961,97

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Peter Prinzing GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Lonsee
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Ulm
Register-Nr.: 1849

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse und fertigen Erzeugnisse erfolgte mit Hilfe einer Zuschlagskalkulation. Hierbei wurden die Materialeinzelkosten und die Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.

Als Fertigungseinzelkosten wurden die entsprechenden Lohnkosten berücksichtigt. Die Gemeinkosten werden im Rahmen von Maschinenstundensätzen berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Sie sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der "Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode) errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018 G verwendet. Im Berichtsjahr wird ein Abzinsungssatz in Höhe von 1,82% bei der Bewertung zugrunde gelegt. Zusätzlich sind bei der Bemessung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen Rentenanpassungen mit 0,50 % eingerechnet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie werden mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von Euro 10.857,01 (Vorjahr: Euro 16.719,81) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 3.315.965,82 einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag (Ausschüttungssperre gemäß § 253 Abs. 6 HGB) im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von Euro 4.238,00.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung 431.724,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte -118.484,00
Passiver Unterschiedsbetrag aus der Vemögensverrechnung 313.240,00
verrechnete Aufwendungen 8.000,20
verrechnete Erträge 25.877,04

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2023 bis 1 Jahr Euro (Vorjahr) größer 1 Jahre Euro (Vorjahr) davon über 5 Jahre Euro (Vorjahr) Gesamtbetrag Euro (Vorjahr)
gegenüber Kreditinstituten 53.551,92 166.401,25 0,00 219.953,17
(72.160,47) (377.581,78) (101.593,65) (449.742,25)
erhaltene Anzahlungen 1.143.543,03 0,00 0,00 1.143.543,03
(392.648,18) (0,00) (0,00) (392.648,18)
aus Lieferungen und Leistungen 159.482,99 0,00 0,00 159.482,99
(119.373,23) (0,00) (0,00) (119.373,23)
sonstige Verbindlichkeiten 87.109,50 0,00 0,00 87.109,50
(161.378,53) (0,00) (0,00) (161.378,53)
Summe 745.560,41 166.401,25 0,00 1.123.142,19
(1.147.333,91) (377.581,78) (130.731,19) (1.532.213,90)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Rechte (Eigentumsvorbehalte, Sicherungsübereignung, Forderungsabtretung etc.) besichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEuro 413 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Davon bestehen sonstige finanzielle Verbindlichkeiten von TEuro 222 gegenüber nahestehenden Personen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 87 (Vorjahr 86).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Lonsee-Urspring, den 23. Juli 2024

gez. Peter Prinzing

gez. Oliver Prinzing

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2024 festgestellt.

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