L + L
GmbH
Glauchau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
0,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
15.013,98 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.051,00 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
9.051,00 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.962,98 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
15.013,98 |
Passiva
|
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
12.458,81 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
17.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
17.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
4.541,19 |
| V.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
2.555,17 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
2.555,17 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
15.013,98 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
0,00 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
0,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
0,00 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
0,00 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
0,00 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
0,00 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
Anhang
zum 31. Dezember 2007
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der L+L GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind überwiegend im Anhang
aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1, Nr. 1 bis 3 HGB
angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft
eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter
der Prämisse der Unternehmensfortführung.
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung
wurden nach den Vorschriften der §§ 266 und 275
HGB erstellt.
Forderungen wurden zum Nennbetrag unter der
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Kassenbestände und die Guthaben bei
Kreditinstituten wurden zum Nominalwert erfasst.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag bilanziert.
3. Namen der Mitglieder der
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
gehörten Herr Rainer Laub, wohnhaft in Glauchau und
Herr Hans-Dieter Looks, wohnhaft in Dennheritz, der
Geschäftführung an.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.
Glauchau, den 14.09.2009
Rainer
Laub Geschäftsführer
|