NLP-Coaching GmbHLiquidiert

Mengeder Straße 18B, 45731 Waltrop, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Recklinghausen HRB 5760
Eingetragen
26.9.2007
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Coaching, Consulting, Schulung und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Voutta
seit 28.9.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Elke Denzinger
95.00%
5.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Elke Denzinger
Mengeder Str. 18 b, 45731 Waltrop
23.750 €
95.00%
K*** V*****
1.250 €
5.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NLP-Coaching GmbH

Waltrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 29.06.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00
B. Umlaufvermögen 16.303,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 142,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.161,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.803,96

Passiva

31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 25.698,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag 698,15
B. Rückstellungen 1.160,43
C. Verbindlichkeiten 1.945,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.945,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.803,96

Anhang



I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenstände und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben.

3.  Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis (€ 410,--) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluß sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.945,38 €

davon entfallen auf:

a) Gegenüber Gesellschaftern 0,00 €
b) Steuern 945,63 €
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €
d) gegenüber Personal 424,24 €



Sonstige Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlußstichtag nicht.

III. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in Höhe von
 
a) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    440,33 €


V. Sonstige Angaben

1. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer:
 

Familienname
Vorname
Funktion
Umfang der
Vertretungsbefugnis
 
 
 
 
 
Voutta
Karl
Geschäftsführer
Alleinvertretung

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