Dossmatik
GmbH
Markranstädt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
23.552,00 |
30.676,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
369,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
23.183,00 |
30.676,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
18.960,65 |
12.028,33 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.117,25 |
9.750,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
10.843,40 |
2.278,33 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
8.276,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
42.512,65 |
50.981,27 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
34.239,12 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
33.276,94 |
2.730,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
42.516,06 |
-30.546,94 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
8.276,94 |
| B.
Rückstellungen |
2.501,50 |
800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
5.772,03 |
50.181,27 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
5.772,03 |
50.181,27 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
42.512,65 |
50.981,27 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der
Dossmatik GmbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der
Anwendung der Vorschriften des
Bilanzmodernisierungsgesetzes aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf
Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht
angepasst.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Gesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten
Gewinnermittlung. Die Beträge haben
Forderungscharakter.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 18.04.2011
wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen. Das Ergebnis wird auf neue
Rechnung vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Mitglieder der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde das Unternehmen durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Herr René
Doß
Unterschrift der Geschäftsleitung:
Markranstädt, 18.04.2011 gez.
René Doß - Geschäftsführer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.474,70 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 46.137,74 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2011 festgestellt.
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