V.T.-S. Verbindungstechniksysteme GmbH

Mackenstedter Straße 28, 28816 Stuhr, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Walsrode HRB 110552
Vorher
V.T.-S. Verbindungstechniksysteme
Eingetragen
17.9.1991
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Der Handel, Vertrieb und Vermittlung von Service von Geräten für Verbindungstechnik einschließlich Zubehör und Werkzeug sowie von elektro- und benzingetriebenen Motoren für Holzbearbeitungsmaschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Bansemir
seit 7.2.2012
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Klaus Siegfried Bansemir
Stuhrer Landstr. 40, 28259 Bremen
12.800 €
50.00%
Dirk Bansemir
Bi de Karken 2, 28816 Stuhr
12.500 €
48.83%

Konzern- und Jahresabschlüsse

V.T.-S. Verbindungstechniksysteme GmbH

Stuhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 30.862,00 23.692,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 30.859,50 23.690,00
B. Umlaufvermögen 920.221,13 1.004.766,50
I. Vorräte 819.836,74 878.683,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.145,52 121.144,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.238,87 4.939,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.437,25 8.415,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 964.520,38 1.036.874,22

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 185.548,01 149.999,61
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Bilanzgewinn 159.948,01 124.399,61
B. Rückstellungen 2.100,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 776.872,37 884.774,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 964.520,38 1.036.874,22

Anhang

1 Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der V.T.-S. Verbindungstechniksysteme GmbH ist auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (gem. § 267 (1) HGB für kleine Kapitalgesellschaften) zu erstellen. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung zu beachten.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform gem. § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Ausweis- und Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Im Einzelnen sind dies folgende Grundsätze und Methoden:

2 Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit absetzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,- € werden analog den steuerlichen Vorschriften voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Bestände an Betriebsstoffen wurden geschätzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sämtliche Forderungen sind zum Nennwert aktiviert.

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind keine Disagiobeträge enthalten.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Sonstigen bestehen in Höhe von 173,3 T€ gegenüber Gesellschaftern.

3 Sonstige Pflichtangaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 0,00.

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte:

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 564.551,32.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 175.627,27.

In den bilanzierten Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 11.875,70 enthalten.

In den bilanzierten Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 720,90 enthalten.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführer Klaus-Siegfried Bansemir, Kaufmann, und Dirk Bansemir, Kaufmann, geführt.

Die Gesellschaft macht von der Befreiung zur Angabeder Geschäftsführergehälter gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.

Es bestehen keine Vorschüsse, Kredite oder Haftungsverhältnisse zugunsten der Organmitglieder.

 

Stuhr, 4. Dezember 2015

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2015 festgestellt.

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