IBZ Montage GmbHLiquidiert

10559 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 91752
Vorher
IBZ Bau- und Montage, Handelsagentur GmbH
Eingetragen
16.9.1980
Branche
Einbau von IsolierungenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Durchführung von Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierarbeiten sowie aller damit zusammenhängender Tätigkeiten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Slavko Vasic Kaufmann
Renoirallee 89, 60438 Frankfurt am Main
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IBZ Montage GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 322,00 498,00
I. Sachanlagen 322,00 498,00
B. Umlaufvermögen 227.160,12 403.411,04
I. Vorräte 0,00 127.887,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 218.119,78 270.362,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.040,34 5.161,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.629,32 1.027,16
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 106.376,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.111,44 511.312,48

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 27.666,36 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 107.577,12 0,00
III. Verlustvortrag 131.940,87 133.511,20
IV. Jahresüberschuss 26.465,52 1.570,33
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 106.376,28
B. Rückstellungen 47.494,87 2.734,08
C. Verbindlichkeiten 156.950,21 508.578,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 156.950,21 262.361,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.111,44 511.312,48

Anhang



I. FüR DAS GESCHäFTSJAHR 2012

  

A. GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.
  

B. GRUNDSäTZE ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Die Wertansätze in der Bilanz der IBZ Montage GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

  

C. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der als Anlage 6 dem Bericht beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
  

 
 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
191.961,95
191.961,95
259.366,43
259.366,43
 
Sonstige Vermögensgegenstände
26.157,83
26.157,83
10.995,86
10.995,86



 Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betrugen EUR 0,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Personalkosten und Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
  

 
 
Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
47.313,47
47.313,47
0,00
 
Sonstige Verbindlichkeiten
109.636,74
109.636,74
0,00
 
 
Vorjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
58.989,10
58.989,10
0,00
 
Sonstige Verbindlichkeiten
321.702,00
75.485,09
0,00



Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betrugen EUR 46.227,15.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

D. SONSTIGE ANGABEN


Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Frau Duric.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 
Frankfurt am Main, den 04.02.2014

...........................................
Frau Duric
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.02.2014 festgestellt.

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