Argo Marine Diesel Service GmbHLiquidiert

45964 Gladbeck, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 10894
Eingetragen
17.2.2011
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt a. n. g.Reparatur und Instandhaltung von zivilen Schiffen, Booten und YachtenErbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Motormontage und Instandsetzung und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Till Oldelehr
seit 18.5.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gladbeck
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Argo Marine Diesel Service GmbH

Gladbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 11.500,00 11.500,00
B. Anlagevermögen 424,00 355,00
I. Sachanlagen 424,00 355,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 424,00 355,00
C. Umlaufvermögen 14.993,46 31.090,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 487,23 621,82
1. sonstige Vermögensgegenstände 487,23 621,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.506,23 30.468,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.917,46 42.945,23

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 13.312,75 32.280,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.280,76 0,00
III. Jahresfehlbetrag 18.968,01 -7.280,76
B. Rückstellungen 5.715,00 4.815,00
1. Steuerrückstellungen 3.315,00 3.315,00
2. sonstige Rückstellungen 2.400,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 7.802,71 5.762,47
1. sonstige Verbindlichkeiten 7.802,71 5.762,47
davon aus Steuern 611,30 366,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.802,71 5.762,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 87,00 87,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.917,46 42.945,23

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 (Euro 410) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen wurde wie folgt angesetzt:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten
· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
· Ausleihungen zum Nennwert
· Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
· Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden in die Rückstellungen eingestellt. Basis der Bewertung sind versicherungsmathematische Berechnungen aufgrund der Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurswert (Devisenkassamittelkurs) zum Bilanzstichtag bewertet. Bei dauerhafter Kursänderung wurden die Forderungen mit dem niedrigeren und die Verbindlichkeiten mit dem höheren Wert angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte wurde der Terminkurs berücksichtigt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Sind Herstellungskosten mit Fremdkapital finanziert worden, sind auch Zinsen bei der Bewertung angesetzt worden. Dies bezieht sich nur auf die Dauer der Herstellung.

Angaben zur Bilanz Planmäßige Verteilung des Geschäft- und Firmenwertes

Entgeltlich erworbener Geschäfts- und Firmenwert wurde aktiviert und planmäßig auf 5 Jahre verteilt.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


Während des abgelaufenen Jahres war Geschäftsführer der Gesellschaft:

Till Oldelehr, Kfz-Technicker
Dortmund, den 15.05.2013
Gez. Till Oldelehr Geschäftsführer

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