Iptoserv GmbHLiquidiert

40545 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 62533
Eingetragen
5.1.2010
Branche
Erbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für PatentePatentanwaltskanzleienLeasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern, ohne Copyrights
Gegenstand
Die Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Schutz immaterieller Güter wie Patente und Markenrechte, Erlangung und Erwerb von und Handel mit Lizenzen auch an Software.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Iptoserv AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Iptoserv AG
Switzerland
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Iptoserv GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 8.430,00 8.403,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.241,00 6.941,00
II. Sachanlagen 3.189,00 1.462,00
B. Umlaufvermögen 17.286,85 45.875,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.713,10 32.534,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.573,75 13.341,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 330,21 391,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.047,06 54.670,40

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.515,39 27.911,35
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.911,35 47.946,82
III. Jahresfehlbetrag 8.395,96 45.035,47
B. Rückstellungen 2.820,00 3.230,00
C. Verbindlichkeiten 3.711,67 23.529,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.711,67 23.529,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.047,06 54.670,40

Anhang


Allgemeine Angaben


Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266, 275 II HGB sowie § 42 GmbHG.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Die Erleichterungsmöglichkeiten des HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach §§ 238 und 239 HGB Buchführungspflicht.


A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Steuerrechtliche Vorschriften sind, soweit Abweichungen vorhanden sind, innerhalb einer steuerlichen Übergangsrechnung berücksichtigt.


Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese "soweit zulässig" in ihre Steuerbilanz.

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.


Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.
Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von EUR 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.


Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.


Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zur Passivseite


Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag  EUR  25.000,00.
Es ist vollständig eingezahlt.

Angabe zur Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer seit 12.11.2009:

 Herr Peter Hilligweg


Düsseldorf, den 08.02.2012


  

…………………………………..
 
 
Peter Hilligweg
 
 



  

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