INRO Zerspanungstechnik GmbHLiquidiert

47179 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 3129
Eingetragen
24.7.2002
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten Stoffen
Gegenstand
die Planung und Erstellung von Arbeiten der Zerspanungstechnik sowie die Wiederherstellung und Reparatur von Maschinen und Herstellung von Drehteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Dieter Curic
seit 2.5.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

135 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

INRO Zerspanungstechnik GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 135,41 135,41
davon eingefordert 135,41 135,41
B. Anlagevermögen 659.438,00 33.585,00
I. Sachanlagen 659.438,00 33.585,00
C. Umlaufvermögen 308.769,85 280.004,70
I. Vorräte 58.593,35 51.465,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 234.722,34 211.632,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.183,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.454,16 16.906,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.386,75 5.259,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 970.730,01 318.984,56

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 51.769,26 32.955,77
I. gezeichnetes Kapital 25.700,00 25.700,00
II. Gewinnvortrag 6.985,21 -36.323,28
III. Jahresüberschuss 19.084,05 43.579,05
B. Rückstellungen 26.590,00 37.550,00
C. Verbindlichkeiten 892.370,75 248.478,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 683.923,84 162.608,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 970.730,01 318.984,56

Anhang zum 31. Dezember 2009

Firma INRO Zerspanungstechnik GmbH, Duisburg

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 des Unternehmens wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und steuerliche Vorschriften zu beachten.

Bei der Gliederung der Bilanz wurde von der Vereinfachungsmöglichkeit für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht, soweit hierdurch nicht eine Verfälschung des tatsächlichen Bildes verursacht worden wäre.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Angaben zu den Bilanzposten

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bewegliche geringwertige Wirtschaftsgüter von € 150,01 bis € 1.000,00 werden in einen Pool eingestellt und mit 1/5 abgeschrieben.

Eine Zusammenfassung des gesamten Anlagevermögens ist nachfolgend in einem Anlagenverzeichnis dargestellt.

Die Erfassung des Materialbestandes erfolgte durch Inventur und Bewertung zu Anschaffungspreisen bzw. dem niedrigeren Marktwert.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge sind mit dem Fertigungsstand zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennbetrag angesetzt, sofern nicht ein niedrigerer Wert geboten war (strenges Niederstwertprinzip). Erkennbare Risiken werden sofort und allgemeine Risiken pauschal berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt. Eine Übereinstimmung mit Fremdbelegen ist gegeben.

Die Rechnungsabgrenzungsposten (aktivisch) beinhalten die Abgrenzungen zum Jahresende, welche sich erst in den Folgejahren ergebniswirksam auswirken.

Das Eigenkapital umfasst das gezeichnete Nennkapital, den Gewinnvortrag sowie den Jahresüberschuss 2009.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt (Höchstwertprinzip).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Zur Einzeldarstellung wird auf den beigehefteten Kontennachweis verwiesen.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Der Jahresüberschuss soll, entsprechend der Beschlussvorlage an die Gesellschafterversammlung, mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer

Herr Hans-Dieter Curic, Wesel

geführt.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaftsübernahmen, Garantieerklärungen, Wechselobligo oder ähnlichem.

Der Gesellschaft sind von Kreditinstituten im Rahmen der Geschäftsabwicklungen Bürgschaften gewährt worden.

 

Duisburg, 15. April 2010

gez. Curic

Anlagespiegel

  Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge Abgänge
Euro
- Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
Euro
- Buchwert 31.12.2009
Euro
Buchwert 31.12.2008
Euro
I. Sachanlagen 119.900,80 656.477,44     116.940,24 30.624,44   659.438,00 33.585,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.183,96 EUR.

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