Frog-Air Chartergesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 14970
Eingetragen
18.9.1998
Branche
Vermietung von LuftfahrzeugenBetrieb von Flughäfen und Landeplätzen für LuftfahrzeugeGüterbeförderung in der Luftfahrt
Gegenstand
die Haltung und Vercharterung von Luftfahrtgeräten zur gewerblichen Nutzung.

Historie

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Management

NameRolle
Helmut Dr. Nase
seit 14.5.2004
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Frog-Air-Charterges. mbH i.L.

Leipzig

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 11.870,59 11.870,59
B. Umlaufvermögen 9.957,54 9.957,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 194,62 194,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.762,92 9.762,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.828,13 21.828,13

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 20.095,96 20.190,96
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 5.373,63 5.373,63
III. Jahresfehlbetrag 95,00 0,00
B. Rückstellungen 1.059,62 964,62
C. Verbindlichkeiten 672,55 672,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.828,13 21.828,13

Anhang

 

 

 
zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2006
 
 

 
 

1. Allgemeines

 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
 
Die Firma Frog-Air-Chartergesellschaft mbH i.L. ist nach der Größenklassifikation gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine "kleine Kapitalgesellschaft".

 
Im Jahresabschluss sind nach den Angaben des Liquidators sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Verrechnungsverbot gemäß § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

 

 

2. Bilanzierungsvorschriften

 
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

 
Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

 
Soweit weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen, sind sie unter der Bilanz gesondert dargestellt.
 
 

 

3. Bewertungsvorschriften

 
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

 
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt.

 

 
Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

 

 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

 

4. Sonstigen Pflichtangaben

 
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane:

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Liquidator
 
Herrn Dr. Helmut Nase

 
geführt.

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 672,55 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 672,55 EUR.

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