Unlimited GmbHLiquidiert

Rosenstraße 17, 10178 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 91338
Eingetragen
22.6.2004
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Einzel- und Großhandel, Vertrieb von Hardware und Software für nonlineare Schnittplätze, von 3D-Software, Medien- und Broadcasttechnik und Geräten der Medientechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Unlimited GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

  2008
Euro
2007
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 34.546,00 60.930,00
II. Sachanlagen 16.157,00 27.291,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 118.622,87 51.064,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 18.176,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 570,00 0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 110.808,37 49.205,35
Summe Aktiva 280.704,24 206.667,16

PASSIVA

   
  2008
Euro
2007
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 74.205,35 1.542,30
III. Jahresfehlbetrag 61.603,02 72.663,05
Nicht gedeckter Fehlbetrag 110.808,37 49.205,35
B. Rückstellungen 65.982,28 26.581,57
C. Verbindlichkeiten 214.721,96 180.085,59
Summe Passiva 280.704,24 206.667,16

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

UNLIMITED GMBH, BERLIN

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Jahresab-schluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH‑Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn‑ und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind teilweise im Anhang gemacht worden.

Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßig Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge über fünf Jahre abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Im Geschäftsjahr verausgabte Beträge, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum in folgenden Geschäftsjahren darstellen, wurden aktivisch abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2008 ist in der Anlage 5 dargestellt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 18.297,27.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 100.000. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2008 ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR 110.808,37 aus und ist damit bilanziell überschuldet. Eine bilanzielle Überschuldung ist nicht gleichbedeutend mit einer Überschuldung nach § 19 InsO, da eine Unternehmensfortführung aus Sicht der Geschäftsführung überwiegend wahrscheinlich ist und damit eine Überschuldung ausscheidet.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betragen TEUR 66. Sie wurden im Wesentlichen für die Durchführung der Finanzbuchhaltung für 2007 und 2008 und der Erstellung der Steuererklärungen 2007 und 2008 (TEUR 8), für Personalkosten (TEUR 27) sowie für ausstehende Rechnungen (TEUR 30) gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 26 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 4 enthalten.

3. ERGÄNZENDE ANGABEN

Haftungsverhältnisse

Aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Gesellschaft und ihrem Geschäftsführer kann sich ein Haftungsverhältnis gegenüber den Finanzbehörden in Höhe von TEUR 37 ergeben.

Nach Auskunft des Geschäftsführers bestehen aus Vorjahren Verlustvorträge, die zu einer niedrigeren Einkommensteuer führen würden.

Geschäftsführung und Vertretung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Karl-Heinz Hugel, Berlin

Herr Hugel vertritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, am 8. März 2010

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