Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706221
Eingetragen
26.5.2007
Branche
Herstellung von Futtermitteln für NutztiereHerstellung von Futtermitteln für sonstige TiereHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Tierpflegeprodukten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Cavale GmbH

Achern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 32.846,00 43.795,01
B. Anlagevermögen 3.266,00 6.438,00
I. Sachanlagen 3.266,00 6.438,00
C. Umlaufvermögen 52.363,43 53.934,79
I. Vorräte 22.045,44 28.953,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.092,27 14.116,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.272,62 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 225,72 10.864,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 87,43 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.543,90 13.055,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.106,76 117.223,22

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 94.543,90 39.055,42
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 68.543,90 13.055,42
B. Rückstellungen 1.791,74 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 155.315,02 115.723,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 37.104,11 35.518,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.106,76 117.223,22

Anhang


A.  ALLGEMEINE  ANGABEN  ZUM  JAHRESABSCHLUSS
 
Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. ANGABEN  ZU  BILANZIERUNGS-  UND  BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert für das einzelne Wirtschaftsgut von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst, aktiviert und auf die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. ANGABEN  ZU  POSTEN  DER  BILANZ

I. ANGABEN  ZUR  AKTIVSEITE

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und Sonstige Vermögendgegenstände sind Sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 9.272,62 Euro.

II. ANGABEN  ZUR  PASSIVSEITE

1. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren in Höhe von 1.527,62 Euro.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 63.096,10 Euro.

2. Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 81.278,03 Euro sind in voller
Höhe durch selbstschuldnerische Bürgschaften von Gesellschaftern gesichert. Für den Rückgriffsanspruch aus der Inanspruchnahme der Bürgschaft liegen in Höhe von 40.441,13 Euro Rangrücktrittserklärungen mit bedingtem Forderungsverzicht vor.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 58.307,66 Euro wurde ein Rangrücktritt mit bedingtem Forderungsverzicht erklärt.

D. SONSTIGE  ANGABEN

I. ANGABEN  ZU  DEN  ORGANEN  DER  GESELLSCHAFT

Zur Geschäftsführung berechtigt sind folgende Personen:

 
 
Vertretungs-
von §181 BGB
Name
Wohnort
berechtigung
befreit
Frau Katja Fleig
Oberkirch
E
Ja 

E: Einzelvertretungsberechtigt
G: Gemeinsam Vertretungsberechtigt
B: Besondere Vertretungsberechtigung vgl. Erläuterung

  

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