Büro Fastbinder GmbHLiquidiert

Hummelweg 26, 26209 Hatten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 2895
Eingetragen
27.12.1991
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Der Betrieb eines vollkaufmännischen Handelsgewerbes, dessen Gegenstand gerichtet ist auf: a) den Betrieb einer Werbeagentur, insbesondere die Durchführung von Aufträgen in den Bereichen Produktwerbung, Gestaltung, Grafik und Design, Anzeigenvermittlung, Marketingberatung, Personaltraining, PRund Öffentlichkeitsarbeit sowie Telemarketing, b) die Beteiligung - gleichgültig in welcher Rechtsform - an Industrie- und Handelsunternehmungen, auch die Übernahme der Geschäftsführung und Verwaltung eines Geschäftsbetriebes der unter Buchstabe a) genannten Art, c) jede andere angemessene kaufmännische Nutzung des Gesellschaftsvermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Fastbinder
seit 13.5.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Büro Fastbinder GmbH

Hatten

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

der Büro Fastbinder GmbH

AKTIVA

31.12.2011 31.12.2010
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.101,00 8.000,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen 381,15 381,15
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.227,68 2.899,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände 489,95 2.717,63 2.367,25
II. liquide Mittel
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 7,59 836,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11,52 13,76
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 71.872,06 95.417,16
95.091,95 109.916,48
PASSIVA
31.12.2011 31.12.2010
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag -120.981,75 -181.906,53
III. Jahresergebnis 23.545,10 60.924,78
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -71.872,06 -95.417,16
V. Umgliederung auf Aktiva 71.872,06 0,00 95.417,16
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 2.300,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 988,09 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 90.796,70 105.002,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.007,16 92.791,95 2.614,14
95.091,95 109.916,48

Anhang zum 31. Dezember 2011

der Büro Fastbinder GmbH

I. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Gliederung

Für die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden die §§ 266 und 275 HGB angewandt.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung:

1.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten"Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

2.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen, nicht mit Erträgen verrechnet.

3.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dem Geschäftsbetrieb dienen.

5.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

6.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen, dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

7.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

8.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt gegeben worden sind.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

9.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Abschreibungen

Im Geschäftsjahr sind € 4.335,98 allein nach steuerrechtlichen Vorschriften für das Anlagevermögen abgeschrieben worden.

II. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

1. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2. Verbindlichkeitenspiegel

(§§ 268 Abs. 5, 285 Nr. 1 HGB)

Stand 31.12.2011 Restlaufzeit bis zu einem Jahr Restlaufzeit bis zu fünf Jahren Restlaufzeit über fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 988,09 988,09 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 90.796,70 90.796,70 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1.007,16 1.007,16 0,00 0,00
92.791,95 92.791,95 0,00 0,00

III. Sonstige Angaben

Gesellschaftergeschäftsführer

 

Jürgen Fastbinder

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