Stammdaten

Register
Amtsgericht Paderborn HRB 7565
Vorher
Wostbrock AGBeihilfe-Partner Wostbrock AG
Eingetragen
19.1.2005
Branche
Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertretern
Gegenstand
Beratung und Unterstützung Beihilfebedürftiger/Beamter und deren beihilfeberechtigter Familienangehöriger in allen Belangen der Beihilfe sowie der Beratung in (ökonomischen) Sicherheitsfragen sowie die Versicherungsmarklerei.

Historie

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Management

NameRolle
Sven Meschede
seit 7.11.2025
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Beihilfe-Partner AG

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Finanzamt: Beihilfe-Partner Wostbrock AG

Steuer-Nr.: 339 5866 1542

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14,00
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
4. sonstige Vermögensgegenstände 60.000,00
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 10.315,08
Summe Aktiva 70.329,08

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 13.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -37.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -5.566,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.913,13
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 1.920,00
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10,57
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 44.166,88
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 5.899,49
8. sonstige Verbindlichkeiten 6.985,13
Summe Passiva 70.329,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2018

  EUR
1. Umsatzerlöse 103.915,97
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,92
3. Personalaufwand -50.620,39
4. Abschreibungen -7.321,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen  
5.1. Raumkosten -10.419,00
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -445,96
5.3. Fahrzeugkosten -3.771,01
5.4. Werbe- und Reisekosten -1.118,08
5.5. Kosten der Warenabgabe -11.911,64
5.6. verschiedene betriebliche Kosten -13.769,72
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -72,00
7. Ergebnis nach Steuern 4.468,09
8. Sonstige Steuern -554,96
Jahresüberschuss 3.913,13

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

  EUR
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 14,00
sonstige Vermögensgegenstände  
01381 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter 4.000,00
01383 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter größer 1 Jahr 50.000,00
01537 Forderungen gegen Personal größer 1 Jahr 6.000,00
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro  
01000 Kasse 10.087,57
01210 Sparkasse #888 227,51
Summe Aktiva 70.329,08

PASSIVA

EUR
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 50.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital  
00820 Ausstehende Einlagen nicht eingefordert -37.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag  
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -5.566,12
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.913,13
sonstige Rückstellungen  
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.920,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
01200 Sparkasse # 538 10,57
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
01720 Erhaltene Anzahlungen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 44.166,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen  
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.899,49
sonstige Verbindlichkeiten  
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 850,00
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1.760,35
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 3.872,18
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 502,60
Summe Passiva 70.329,08

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018

EUR
1. Umsatzerlöse  
08200 Erlöse 4.043,69
08510 Provisionsumsätze 99.872,28
2. Sonstige betriebliche Erträge  
02709 Sonstige Erträge unregelmäßig 0,92
3. Personalaufwand  
04110 Löhne -33.062,54
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -12.106,59
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -51,26
04190 Aushilfslöhne -5.400,00
4. Abschreibungen  
04855 Sofortabschreibung GWG -7.321,00
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen  
5.1. Raumkosten  
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -10.200,00
04240 Gas, Strom, Wasser -219,00
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben  
04360 Versicherungen -287,92
04380 Beiträge -158,04
5.3. Fahrzeugkosten  
04520 Kfz - Versicherungen -287,92
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -1.156,29
04570 Mietleasing Kfz -1.828,90
04580 Sonstige Kfz - Kosten -497,90
5.4. Werbe- und Reisekosten  
04600 Werbekosten -188,05
04630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37 b EStG -586,63
04640 Repräsentationskosten -98,90
04650 Bewirtungskosten -171,15
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -73,35
5.5. Kosten der Warenabgabe  
04760 Verkaufsprovisionen -11.911,64
5.6. verschiedene betriebliche Kosten  
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen -253,17
04910 Porto -735,48
04920 Telefon -1.068,29
04925 Telefax und Internetkosten -246,56
04930 Bürobedarf -2.702,97
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) -30,00
04950 Rechts- und Beratungskosten -1.247,32
04955 Buchführungskosten -617,61
04957 Abschluss- und Prüfungskosten -300,00
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -678,28
04964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen -637,96
04970 Kosten des Geldverkehrs -425,91
04980 Sonstiger Betriebsbedarf -4.826,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
02103 Abzugsfähige andere Nebenleistungen zu Steuern -72,00
7. Sonstige Steuern  
04510 Kfz - Steuern -554,96
Gewinn 3.913,13

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

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