Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 24650
Eingetragen
22.6.2004
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Die Ausführung von Korrosions- und Bautenschutzarbeiten, der Handel mit Produkten in diesem Bereich, insbesondere Maschinen, Geräten und Beschichtungsstoffen, und die Erbringung von Dienstleistungen auf diesen Gebieten, insbesondere die Projektberatung, jeweils im In- und Ausland.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Ralph Körner
seit 24.5.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thomas Ralph Körner
70439 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

EURO-PROTECT GMBH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 522,74 522,74
I. Sachanlagen 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 521,74 521,74
B. Umlaufvermögen 579.277,27 490.359,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 523.291,76 458.649,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.985,51 31.709,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 579.800,01 490.881,82

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 386.797,96 369.938,68
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 361.797,96 344.938,68
B. Rückstellungen 18.095,05 15.849,96
C. Verbindlichkeiten 174.907,00 105.093,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 579.800,01 490.881,82

Anhang

 
für das Geschäftsjahr 2017
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: EURO-PROTECT GMBH

Firmensitz laut Registergericht: Stuttgart

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stuttgart

Register-Nr.: HRB 24650

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Zinsen sind nicht in den Herstellungskosten enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Hieraus ergeben  sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von € 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Im Berichtsjahr war ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für gezahlte Beiträge zu bilden, die das  Folgejahr betreffen.

4. Aktive latente Steuern
Mangels Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz waren keine latenten Steuern zu aktivieren.

5. Rückstellungen      Euro
Die Sonstigen Rückstellungen betragen 7.700,00
sie setzen sich zusammen aus:    
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung  7.700,00

7. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 174.907,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00

sonstige Berichtsbestandteile


Siehe Anhang


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2018 festgestellt.

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