Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 40880
Vorher
FB Immobilien GmbH
Eingetragen
27.1.2009
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Durchführung von Hausmeisterservice und Hausverwaltungen sowie Erwerb, Vermietung und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andrea Sailler
54533 Gipperath, Zur Lay 10
12.500 €
50.00%
Heinz-Peter Sailler
54533 Gipperath, Zur Lay 10
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FB Immobilien GmbH

Pantenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 211.681,00 216.707,00
I. Sachanlagen 211.681,00 216.707,00
B. Umlaufvermögen 7.843,92 16.190,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.510,63 374,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.333,29 15.816,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 219.524,92 232.897,96

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.880,07 34.488,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.488,94 -1.457,31
III. Jahresüberschuss 1.391,13 10.946,25
B. Rückstellungen 16.666,89 4.548,00
C. Verbindlichkeiten 166.977,96 193.861,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.977,96 100.264,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 219.524,92 232.897,96

Anhang per 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Firma FB Immobilien GmbH, 54531 Pantenburg wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis 150,- Euro werden sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.

In die Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremdkapitalzinsen. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten 100,- Euro übersteigt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Ein Disagio für aufgenommene Darlehen wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfaßt. Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Änderung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden berücksichtigt. Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten keine Disagiobeträge.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt 166.977,76 Euro. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

  Gesamt davon bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
- Anleihen Euro 160.000,00 0,00 160.000,00
- Verb. aus Lieferungen und Leistungen Euro 983,37 983,37 0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten Euro 5.994,59 5.994,59 0,00

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert. Die Anleihen sind durch Briefgrundschulden gesichert . Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Im Geschäftsjahr sind keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge angefallen. Im Geschäftsjahr werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf des Anlagevermögen vorgenommen.

Sonstige Abgaben

Zum alleinigem Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Frank Barbeln, Kaufmann, An Luziakirch, 54531 Manderscheid.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2011 festgestellt.

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