Stammdaten

Register
Amtsgericht Wetzlar HRB 6124
Eingetragen
18.3.2011
Branche
Garten- und LandschaftsbauBau von StraßenSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
die Ausführung von Straßen- und Tiefbauarbeiten sowie die Ausführung von Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

Historie

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Management

NameRolle
Güler Yildiz
seit 18.3.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Güler Yildiz
35576 Wetzlar, Berliner Ring 2
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TSL GmbH

Aßlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

der Firma TSL GmbH, Technischer Kundendienst

Rechtliche Verhältnisse

Firma: TSL GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Aßlar
Gründung am: 18.03.2011
Gesellschaftsvertrag: 14.03.2011
Eintragung ins Handelsregister: Amtsgericht Nr.
Wetzlar HRB 6124
Gegenstand des Unternehmens: Die Ausführung von Straßen- und Tiefbauarbeiten sowie die Ausführung von Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau.
Geschäftsjahr: Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital: 25.000,00 Euro
Geschäftsführerin: Yildiz, Güler, 35576 Wetzlar, *11.12.1968
Gesellschafter: Yildiz, Güler (100 %)

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die vorliegende Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und der entsprechenden steuerlichen Vorschriften beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 150,-- Euro werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 150,-- Euro bis 1.000,-- Euro wird ein Sammelposten gebildet, der auf 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem Nennbetrag angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlusstag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit Gründe für vorgenommene Abschreibungen nicht mehr bestehen, behält die Firma jedoch den niedrigeren Wertansatz in Ausnutzung des steuerlichen Wahlrechts bei.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Werte für Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen entsprechen den am Bilanzstichtag tatsächlich in Anspruch genommenen Kreditbeträgen.

Der Ansatz von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erfolgte mit dem Wert, der auf einer nur steuerlichen zulässigen Abschreibung beruht (§ 254, § 279, Abs. 2 HGB).

Bilanz 31. Dezember 2012

Aktiva

in EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.737,00
00350 Lkw 16.151,00
00400 Betriebsausstattung 1.876,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 709,00
Summe II. Sachanlagen 18.737,00
Summe A. Anlagevermögen 18.737,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.871,20
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 3.871,20
4. sonstige Vermögensgegenstände 40.104,66
01507 Forderungen gegen Gesellschafter bis 1 Jahr 39.885,59
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 219,07
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.975,86
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 6.365,55
01000 Kasse 5.400,00
01200 Volksbank Mittelhessen #80485301 965,55
Summe B. Umlaufvermögen 50.341,41
Summe Aktiva 69.078,41

Passiva

in EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 16.974,49
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 16.974,49
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 9.268,18
Summe A. Eigenkapital 51.242,67
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen 10.945,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung 5.062,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 5.883,00
3. sonstige Rückstellungen 1.343,00
00974 Rückstellungen für Gewährleistungen 343,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.000,00
Summe C. Rückstellungen 12.288,00
D. Verbindlichkeiten
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.547,74
01390 Verrechnung Ist-Versteuerung 3.871,20
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 400,00
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 69,83
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 993,34
01748 Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern - 129,67
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 343,04
Summe D. Verbindlichkeiten 5.547,74
Summe Passiva 69.078,41

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

in EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 68.564,44
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 62.603,85
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 6.490,00
08741 Gewährte Skonti aus Leistungen nach § 13b UStG - 529,41
Materialaufwand - 367,66
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe - 367,66
Personalaufwand - 34.863,61
04110 Löhne - 13.602,42
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen - 6.548,84
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft - 509,07
04150 Krankengeldzuschüsse - 131,76
04155 Lohnfortzahlung - 810,73
04160 Versorgungskassen - 4.460,79
04190 Aushilfslöhne - 8.800,00
Abschreibungen - 5.579,62
04820 Abschreibungen Ingangsetzung, Erweiterung - 58,19
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen - 563,00
04832 Abschreibungen auf Kfz - 4.709,43
04855 Sofortabschreibung GWG - 123,00
04862 Abschreibung Sammelposten GWG - 126,00
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten - 215,28
04240 Gas, Strom, Wasser - 215,28
Versicherungen, Beiträge und Abgaben - 713,00
04380 Beiträge - 713,00
Reparaturen und Instandhaltungen - 733,02
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. - 733,02
Fahrzeugkosten - 8.350,25
04520 Kfz - Versicherungen - 1.577,70
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten - 4.089,83
04540 Kfz - Reparaturen - 2.682,72
Werbe- und Reisekosten - 341,60
04600 Werbekosten - 341,60
Kosten der Warenabgabe - 33,00
04790 Aufwand für Gewährleistungen - 33,00
verschiedene betriebliche Kosten - 5.667,65
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 226,18
04910 Porto - 1,10
04920 Telefon - 550,15
04930 Bürobedarf - 25,55
04955 Buchführungskosten - 2.523,94
04957 Abschluss- und Prüfungskosten - 1.100,00
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) - 88,20
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung - 6,72
04970 Kosten des Geldverkehrs - 427,37
04980 Betriebsbedarf - 147,29
04985 Werkzeuge und Kleingeräte - 571,15
Summe Andere betriebl. Aufwendungen - 16.053,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.926,43
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 1.926,43
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.626,18
Steuern vom Einkommen und Ertrag - 3.863,00
02200 Körperschaftsteuer - 1.969,00
02208 Solidaritätszuschlag - 108,00
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) - 1.786,00
Sonstige Steuern - 495,00
04510 Kfz - Steuern - 495,00
Gesamt 9.268,18
Jahresüberschuss 9.268,18

Debitorenaufstellung (Forderungen) in EUR

Saldo zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Soll-Saldo
Summe 0,00
Kreditoren mit Soll-Saldo
Summe 0,00
Gesamt 0,00

Kreditorenaufstellung (Verbindlichkeiten) in EUR

Saldo zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Haben-Saldo
Summe 0,00
Debitoren mit Haben-Saldo
Summe 0,00
Gesamt 0,00

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